你好 雙方協(xié)商處理就可以?

掛靠別人做的工程,營改增之前掛靠方按合同全額開了發(fā)票給甲方,當(dāng)時(shí)按開票金額也交了營業(yè)稅及附加稅,也按開票金額給了掛靠方0.6%的個(gè)稅和2.5%的所得稅,0.8%的管理費(fèi)則是按照每次收款金額給的。收了部分款,甲方還剩部分款是到現(xiàn)在營改增之后才打過來,那么掛靠公司還應(yīng)該讓我找普票給他們平賬嗎?現(xiàn)在說不提供材料普票給他們就要按這次收款金額我們扣3%的費(fèi)用
我是一般納稅人,這個(gè)月9%的開票金額大于實(shí)際銷售金額,我想問下,我申報(bào)增值稅的時(shí)候該怎么申報(bào)?導(dǎo)致這個(gè)問題的原因是是開票人員沒有看商品銷售總金額,沒控制好就開票了,開超了,現(xiàn)在賬面已經(jīng)處理了,涉及跨年,以前也做了無票收入,重點(diǎn)是現(xiàn)在按實(shí)際開票數(shù)申報(bào)可以,但是就得改賬面數(shù)據(jù),改報(bào)表,就有沒有辦法可以不改報(bào)表,不改賬?
請(qǐng)教: 實(shí)際工程較早營改增前 已全開普票3%,結(jié)算時(shí)第三方按現(xiàn)在稅率結(jié)算 9%;差額部分怎么處理? 是否需要補(bǔ)簽合同,稅差 抵減工程款(如果這么做,是否需要調(diào)減6%的差 還是有稅負(fù)率再6%的基礎(chǔ)上折);
我們是小規(guī)模企業(yè) 與甲方簽訂的合同金額20萬左右 當(dāng)下甲方要求開具9%增值稅專用發(fā)票稅金大約一萬八千多, 我們沒法開相應(yīng)稅率的票,我能不能給甲方按照60萬開票 開成小規(guī)模能開出的3%的增值稅發(fā)票?這樣甲方也可以收到相應(yīng)稅額的票據(jù),只是開票金額就成了以60萬計(jì)算就跟合同金額度對(duì)應(yīng)不上了 這樣是否可以?
營改增之前簽訂的合同是 11%的增值稅,實(shí)際開票是營改增之后按 3%開票并收款的,現(xiàn)在甲方要求退回多余的稅額,有沒有不用退稅額的方法處理?因?yàn)榻痤~比較大
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅?。總€(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


有沒有什么可以協(xié)商的方案推薦?
甲方的要求就是要退稅
還有沒有其它辦法可以解決?就是不用退稅,也能說服甲方的方案?
您好,因?yàn)槟贤忻鞔_約定按11%開發(fā)票,所以這種情況只能是雙方協(xié)商處理。沒有太好的辦法。
或者你看一下合同里有沒有寫稅率隨著政策的變化。按政策開發(fā)票,有沒有這樣的文字?
沒有寫過
那就需要雙方協(xié)商處理了。因?yàn)楹贤銓懬宄耍?1%受法律保護(hù)的。
就算我們不退也是可以的?
你好? ?可以 雙方同意就行的?