你好;借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬-社保; 借應(yīng)付職工薪酬-社保 、其他應(yīng)收款- 個(gè)人社保貸銀行存款 ;借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整?
老師,麻煩問下我們22年申請(qǐng)了社保費(fèi)緩繳,現(xiàn)在工商年報(bào)里,緩繳的社保費(fèi)應(yīng)該怎么填寫呢,要是填寫在欠費(fèi)里,公示會(huì)不會(huì)對(duì)公司有不好的影響
老師,您好,請(qǐng)問,我現(xiàn)在要為員工申請(qǐng)補(bǔ)繳以前年度的社保費(fèi)用,2021年9月-2022年6月的,社保費(fèi)用補(bǔ)繳申請(qǐng)表,應(yīng)該怎么填寫呢?請(qǐng)指導(dǎo)一下
老師您好,請(qǐng)問: 前任會(huì)計(jì),12月份沒計(jì)提社保費(fèi),也沒繳納。2024年1月才補(bǔ)繳的,這個(gè)我補(bǔ)分錄時(shí),是不是涉及以前年度損益調(diào)整了。。。。借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)-以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 補(bǔ)繳12月份社保:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 營(yíng)業(yè)外支出-稅費(fèi)滯納金 貸:銀行 發(fā)放12月工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-公積金 其他應(yīng)付款-老板 老師請(qǐng)問這樣對(duì)嗎?那個(gè)以前年度損益調(diào)整分錄,應(yīng)該怎么寫?我需要更正去年的報(bào)表嗎?更正利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表?
老師,您好,12月工資表里,補(bǔ)繳了A員工11月的社保,在12月工資里表,他11月個(gè)人是237.7元社保費(fèi),7.71元的滯納金,合計(jì)是245.41元,都放在應(yīng)稅前扣了,所以導(dǎo)致沒申報(bào)237.7元社保。本身他12月的社保是沒有買成功的,現(xiàn)在1月份的賬我這里要怎么調(diào)整呢?12月當(dāng)時(shí)按工資表里的計(jì)提了。也就是沒有申報(bào)補(bǔ)繳的社保。
老師,你好,我們有個(gè)員工要補(bǔ)21年,22年和23.年到9月份的工資申報(bào)和社保(社保已經(jīng)繳納,工作申報(bào)要補(bǔ))請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么入賬?借方是以前年度損益嗎?還是做到管理費(fèi)用工資中?謝謝
老師能把各種數(shù)據(jù)分析的模板發(fā)一下嗎
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計(jì)成本,4月已收款但未計(jì)收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計(jì)收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報(bào)稅會(huì)不會(huì)有問題
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計(jì)成本,4月已收款但未計(jì)收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計(jì)收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報(bào)稅會(huì)不會(huì)有問題
老師,我們是生產(chǎn)加工企業(yè),今收到6個(gè)點(diǎn)的危廢處置費(fèi)要做什么科目入賬
比如開銀承200萬(wàn)存保證金賬戶,百分之50%銀行存款出,百分之50%貸款,如何做分錄
個(gè)稅上個(gè)月超過了5000需要繳稅,但是不繳納,年度不超過就行了吧?
老師 工會(huì)經(jīng)費(fèi)回?fù)? 是 借銀行存款 貸管理費(fèi)用 嗎
老師,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表的附列1附列2我在哪個(gè)位置能查的到,我進(jìn)稅務(wù)局網(wǎng)不知道在哪里查?我們已經(jīng)申報(bào)了
怎么看24年稅務(wù)師課件視頻
老師,員工日常公務(wù)上班的交通費(fèi)用,公司報(bào)銷的,怎么做賬