對(duì)的,是的,是這么做的。
老師 請(qǐng)問一下我們是購(gòu)買方 發(fā)生了銷售退回 我們要給對(duì)方開紅字信息表 但是對(duì)方當(dāng)時(shí)給我們的發(fā)票是由稅務(wù)局代開的 我這邊填紅字信息表的銷售方是填對(duì)方的信息嗎?
我們是銷售方開了發(fā)票后對(duì)方抵扣了,然后要開紅字發(fā)票,對(duì)方開了個(gè)紅字發(fā)票信息表給我們,是不是要我們開紅字發(fā)票?我記得是已抵扣了,對(duì)方開紅字發(fā)票的?是不是我弄錯(cuò)了
老師您好,請(qǐng)問我們是銷售車輛企業(yè),然后銀行有給我們貸款返利,我們開出紅字信息表,那對(duì)方是不是開出紅字發(fā)票后一定要把紅字票給我們
對(duì)方找我司買貨 我司開銷售票給對(duì)方,對(duì)方才回款,但現(xiàn)在是對(duì)方幫我們墊付費(fèi)用要我司開對(duì)應(yīng)紅沖發(fā)票給他們,這樣合理嗎
老師,我司是采購(gòu)方,銷售方給了我們銷售返利,對(duì)方是要開對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票對(duì)吧,然后合同里面是不是也要有這個(gè)約定才行對(duì)嗎?
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
之前的合同沒有約定這塊,是不是要補(bǔ)個(gè)銷售返利的協(xié)議,才可以匹配這次的發(fā)票紅字
然后我們采購(gòu)方的賬務(wù)處理是怎么做?
你好,可以的,可以補(bǔ)出一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議。
借應(yīng)付賬款,貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅金向轉(zhuǎn)出。