你好,累計的是1~12月,實際繳納的金額按收付實現(xiàn)制。
工商年報里,納稅總額指的是稅款所屬期的1月份至12月份?還是指的是收付實現(xiàn)制那種1月份至12月份的納稅總額?謝謝你了
工商年報納稅總額是按收付實現(xiàn)制還是權(quán)責(zé)發(fā)生制?累計的是1-12月的實際繳款還是2-次年1月的扣款
工商年報納稅總額是按收付實現(xiàn)制還是權(quán)責(zé)發(fā)生制?累計的是1-12月的實際繳款還是2-次年1月的扣款
老師 工商年報填的社?;鶖?shù) 是2022年1月到12月實際繳納的基數(shù) 還是說按照權(quán)責(zé)發(fā)生制2022年一整年的基數(shù)呢
工商年報中,納稅總額為企業(yè)全年實繳各類稅金的總和,比如說增值稅,1-12月的金額,實際扣款時間是2月-來年1月,請問,這個實繳,是按實際征期1-12月的金額 ,還是按扣款時間為1-12月的金額 ?
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
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當(dāng)期所得稅費用的公式怎么理解?為什么遞延會出現(xiàn)在這里?
老師,稅務(wù)要求提供業(yè)務(wù)真實性的情況說明,請問有沒有相關(guān)模板,謝謝
這是過了嗎?不知道拿的到證書不?
你好 請問一般餐飲店具體要對哪些商品進行盤點呢
這道題的遞延所得稅費用怎么算的?求解析
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老師1、以前報損現(xiàn)在收款了,是必須用以前年度損益嗎?2、修改以前申報要補稅滯納金?能不能直接入利潤分配3、收款是前兩年,報損是再早,是更改到報損那年嗎?4、這個是報損后發(fā)生事項,是不是區(qū)分于少計漏計那種呢?報損那個時點年限很長了補繳納?滯納金很多哦5、這個情況應(yīng)該如何賬務(wù)和稅務(wù)處理更妥當(dāng)呢
意思不看所屬期嗎?比如12月份的稅款次年1月才申報繳納,你意思12月的不算?
你好是的。這個不算進去。
那不算進去咋能準(zhǔn)確的說是2022年度的呢,那年都不準(zhǔn),而且12月一般差的特別多,是規(guī)定嗎
你好,這個是按收付實現(xiàn)制來的。