你好,那你當(dāng)時(shí)做實(shí)收資本的時(shí)候,對方科目做了哪個(gè)?
我想咨詢一下我現(xiàn)在期初數(shù)據(jù),不平,借方大于貸方,應(yīng)該怎么調(diào)賬,用啥科目,是建賬呢?期初只有往來賬,其他的沒的,現(xiàn)在想把它弄平,怎么弄?減下來是負(fù)數(shù),老師負(fù)數(shù)怎么填???我填:未分配利潤就記負(fù)數(shù)。 就是減號加個(gè)數(shù)值,我填了,還是不平,年初-年累計(jì)的數(shù)字,和我加減下來的不一致,系統(tǒng)自動(dòng)跳的期初數(shù)據(jù),用的速達(dá)軟件。這是我算下來的數(shù)字,應(yīng)該咋填?。窟@有正有負(fù),不知道咋填
老師好,期初數(shù)錄入只有一級科目,沒有二級明細(xì) 比如,應(yīng)收賬款 50萬, 后面我要記賬,比如應(yīng)收賬款A(yù)多少錢,但是我建立二級科目時(shí)候,系統(tǒng)就提示會(huì)覆蓋原來的數(shù)據(jù),也就是直接把原來的50萬期初數(shù)加進(jìn)去了, 這種情況怎么辦?
老師好,期初數(shù)錄入只有一級科目,沒有二級明細(xì) 比如,應(yīng)收賬款 50萬, 后面我要記賬,比如應(yīng)收賬款A(yù)多少錢,但是我建立二級科目時(shí)候,系統(tǒng)就提示會(huì)覆蓋原來的數(shù)據(jù),也就是直接把原來的50萬期初數(shù)加進(jìn)去了, 這種情況怎么辦?
請問,因我們是o元轉(zhuǎn)收股權(quán),對方是有驗(yàn)資報(bào)告實(shí)繳注冊資本50萬元,那因我們沒有給50萬元,不是平價(jià)轉(zhuǎn)讓,對方作其他應(yīng)收款52萬多,貨幣資金4萬多,實(shí)收資本50萬,未分配利潤期末和期初相減利潤為0,那這種情況,我們需要讓對方提供其他應(yīng)收款52萬多的明細(xì)嗎,銀行回單也是5、6年前的,5、6年都沒賬了
你好老師我想問一下就是我們公司有兩個(gè)股東之前股東注資都直接記在實(shí)收資本里沒有二級科目的現(xiàn)在我想添加二級科目具體到哪個(gè)股東我填的時(shí)候就會(huì)出現(xiàn)上級科目已有憑證和期初數(shù)據(jù),保存后新增科目講代替憑證和期初數(shù)據(jù)中的上級科目怎么辦呀
老師,股東和法人,不交社保可以開工資和發(fā)年終獎(jiǎng)嗎?
老師,請問一下 我們公司環(huán)境檢測報(bào)告上排污水項(xiàng)目有懸浮物 氨氮等等 想請問我們的排污是排入有組織的污水處理廠的,是不是這種排污方式就不需要申報(bào)此分類的環(huán)保稅
這個(gè)確認(rèn)壞賬11700為什么沒有用
建安企業(yè)異地施工必須在異地預(yù)交企業(yè)所得稅和增值稅嗎?預(yù)交企業(yè)所得稅按什么稅率預(yù)交?有分包工程增值稅按差額預(yù)交嗎?
老師,我想問一下我們是裝修公司,有個(gè)供應(yīng)商幫我們客戶做衣柜,包工包料的,對方開什么發(fā)票給我們好呢
老師 做股權(quán)變更稅務(wù)繳稅完了 工商提交現(xiàn)在就留股東簽字了 又不想變了 咋辦呢
公司做房產(chǎn)中介的,從業(yè)主手上收購急售毛胚房60萬,不過戶,我們進(jìn)行裝修,裝修好了賣65萬,針對裝修費(fèi)和我們的增值稅收入該如何確認(rèn)
老師麻煩問問贖證是什么意思沒聽過沒接觸過
老師 你好 我做股權(quán)變更 稅務(wù)完了 現(xiàn)在變工商就是最后股東簽字了 現(xiàn)在又不想變了 咋辦啊
老師你好!勞務(wù)公司之前簽訂合同為350萬元,但是開票為450萬元,系統(tǒng)預(yù)警,但是工作量就是有那么多,現(xiàn)在就是我們沒有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng),業(yè)務(wù)都是真實(shí),費(fèi)用沒有在公司產(chǎn)生,費(fèi)用在其他公司做費(fèi)用,這個(gè)問題怎樣與專管員解釋,老師指導(dǎo)一下
銀行存款呀
那你銀行收到了錢嗎?
我沒有收到的話,銀行放款和實(shí)收資本同時(shí)減少。
我未分配利潤本來是個(gè)負(fù)數(shù),因?yàn)閷?shí)收資本減少了,所以我用未分配利潤這個(gè)負(fù)數(shù)加上我調(diào)減少的實(shí)收資本,得出來的數(shù)我修改的未分配利潤
因?yàn)槲覀児?月份接手的這個(gè)公司賬務(wù),只有實(shí)收資本期初數(shù),股東們很早之前投入的,以前沒有記賬
那你的銀行存款余額是正確的嗎?
你的銀行存款余額正確的,可以的,可以這么做。
銀行存款5月份余額對的上
對不上的我都弄到未分配利潤幾年了
對不上的我都弄到未分配利潤里面了
好,那就可以的,可以這么做。
老師我不理解為什么我實(shí)收資本調(diào)減,未分配利潤我就要加上這部分調(diào)減的才能借貸平衡呢
你好,因?yàn)檫@個(gè)是所有者權(quán)益內(nèi)部一增一減。
我未分配利潤以前是負(fù)數(shù),加上我實(shí)收資本調(diào)減的數(shù)后,未分配利潤變成正數(shù)了
我未分配利潤以前是負(fù)數(shù),加上我實(shí)收資本調(diào)減的數(shù)后,未分配利潤變成正數(shù)了
那你其他的科目有問題嗎?沒有問題的話,只能在這個(gè)科目調(diào)整,不是嗎?
是的,其他科目沒有問題,只能在這個(gè)未分配利潤科目里面調(diào)整,比如應(yīng)收賬款屬于資產(chǎn),需要調(diào)增我就用未分配利潤加上調(diào)增的,比如應(yīng)付賬款是負(fù)債,這個(gè)科目之前漏記業(yè)務(wù),我就用未分配利潤減去漏記的這個(gè),但是實(shí)收資本調(diào)減我就不明白了,為什么未分配利潤需要用+號
你好,借實(shí)收資本,貸利潤分配,未分配利潤他在貸方表示盈利,所以是正數(shù)。
我明白了老師,這個(gè)屬于所有者權(quán)益內(nèi)部一增一減,實(shí)收資本減少,未分配利潤就要增加,要不然等式不平衡,對吧老師
是啊,是這個(gè)意思,是這么做的。l
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。