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我想咨詢一下我現(xiàn)在期初數(shù)據(jù),不平,借方大于貸方,應(yīng)該怎么調(diào)賬,用啥科目,是建賬呢?期初只有往來賬,其他的沒的,現(xiàn)在想把它弄平,怎么弄?減下來是負(fù)數(shù),老師負(fù)數(shù)怎么填啊?我填:未分配利潤就記負(fù)數(shù)。 就是減號加個數(shù)值,我填了,還是不平,年初-年累計的數(shù)字,和我加減下來的不一致,系統(tǒng)自動跳的期初數(shù)據(jù),用的速達(dá)軟件。這是我算下來的數(shù)字,應(yīng)該咋填???這有正有負(fù),不知道咋填

2019-12-18 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2019-12-18 17:28

你好,內(nèi)賬還是外賬?沒有上期的科目余額表嗎?

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快賬用戶6605 追問 2019-12-18 17:42

內(nèi)賬,老師,這個就是按我會計朋友說的那個資產(chǎn)減掉負(fù)債的那個差額。然后填到本年年初和本年累計,但是填了以后,它不是有個期初余額,他是前面本年累計和年初余額和本年累計自動跳出來的數(shù)據(jù)。但是那個基礎(chǔ)余額它跳出來,那個數(shù)據(jù)跟加減下來的數(shù)據(jù)就不一致了。

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齊紅老師 解答 2019-12-18 18:45

你好!只填寫余額不填寫發(fā)生額

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你好,內(nèi)賬還是外賬?沒有上期的科目余額表嗎?
2019-12-18
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額 =總賬期末本年利潤余額%2B總賬期末利潤分配余額 看的是總賬的這個
2020-10-09
你好!外賬還是內(nèi)賬?
2023-01-29
您好,那您最好找出錯誤原因或者找外部人員處理,否則責(zé)任說不清楚
2023-01-20
您好,同學(xué)。初始數(shù)據(jù)錄入要按照對方給的科目余額表的數(shù)據(jù)錄入。表里的借方累計和貸方累計指的是公司開業(yè)到移交給你的上個資產(chǎn)負(fù)債表日的數(shù)據(jù)(如果公司賬務(wù)按期處理的話)。當(dāng)年1月份開始截止到當(dāng)前的是本年累計。會計科目如果確定以后不會用的可以刪除,留下也沒什么影響,科目余額表可以設(shè)置不顯示沒有發(fā)生額的科目。財務(wù)報表有統(tǒng)一的格式,沒有發(fā)生額不填就可以了。
2020-09-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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