你好;是按照未扣除之前的金額來全額做收入 ;? 發(fā)生的費用部分記入銷售費用??
老師,我們企業(yè)的情況是這樣的,我們地區(qū)有廢棄的煤矸石礦山,我們集團跟政府合作,把煤矸石山開采再利用,然后煤矸石山下面的地,我們整理之后用作賽車或者卡丁車的場地,我們這個子公司主要是用這個場地玩卡丁車,我們?nèi)〉玫目ǘ≤嚻钡氖杖刖退闶俏覀兊闹鳡I業(yè)務收入了,但是現(xiàn)在這個地的使用權(quán)我們還沒有拿到,因為我單位現(xiàn)在還沒繳納過土地使用稅呢。這個土地使用稅先不交,之后是不是有滯納金???如果現(xiàn)在交的話,應該怎么核算土地面積呢? 然后我們單位購入了10輛卡丁車,跟第三方合作,營業(yè)額扣除油錢和修理費之后的錢我們公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全額收取,然后按周跟我們公司結(jié)算,我們按月給他們開發(fā)票。我按周取得收入時,借:銀行存款,貸:預收賬款對嗎?月末的時候按第三方給我們的營業(yè)額,我們給第三方開代理費的發(fā)票嗎?如果開代理費的發(fā)票,我應該怎么做賬呢? ??還是開娛樂項目卡丁車的發(fā)票呀?然后我用這個發(fā)票入賬,借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入+銷項稅呀
第一,我這有個房子貸款買的,沒有能力還,我們替他還的,掛的其他應收款,但是后來他欠錢太多,我們起訴他了,從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了,我這比帳做營業(yè)外支出嗎? 那最后怎么沖回? 其他應收款和營業(yè)外支出? 第二,我們以前多交了稅,退回后,我充了欠繳的稅款,但是滯納金那怎么充,打比方欠稅款滯納金共計30萬,但是都抵了一部分稅款和滯納金,我不知道滯納金這怎么做分錄,稅款著可以記錄借:利潤分配貸方以前年度損益,紅字,但是滯納金怎么做啊,直接沖銀行存款的話,以前沖稅那個怎么算? 第三,如果物業(yè)公司收到移動公司退給我們的電費,分錄是不是應該做營業(yè)外收入?
老師,咨詢下這種賬務怎么處理,我們從商家采購了一臺電視機,我們是按每天的實際銷售給商家付款,電視采購入庫的價格是1900(1900里面包含了機款1700和200的物流費),我們?nèi)霂烊氲碾娨暀C機款就是含了物流費的總金額1900,我們做銷售也是做的1900,后來因為客戶自己原因簽收之后又要退貨,我們退給用戶的款就是1700,因為物流是產(chǎn)生了,已經(jīng)給了三方物流公司,我們門店做銷售退貨應該是退1900才對,如果在系統(tǒng)里做退貨退1700的話,就虛增利潤了,還有就是給我們代銷的商家,我們退貨給她,她退款給我們也是退的1700,如果我們庫房做采購退貨1900,就會有差異200出來,如果不退1900,按1700來退的話,又會產(chǎn)生采購退貨的差額出來,為了不讓系統(tǒng)里面出現(xiàn)銷售退貨虛的t利潤和采購退貨的差額,這部分賬務該怎么處理好,謝謝
43日,公司用銀行存款歸還3月3日借入的短期借款100000元。5.4日,從華信工廠購入甲材料80噸,每噸200元,增值稅稅率為13%,貨款用銀行存款支付。6.6日,從新民工廠購入乙材料50噸,每噸300元,增值稅稅率為13%,貨款尚未支付。7.8日,從前進工廠購買丙材料2000千克,每千克20元,增值稅稅率為13%,運雜費為2180元(含稅),貨款及運費尚未支付。8.11日,用現(xiàn)金3100元支付甲、乙兩種材料的搬運費(按材料的買價分配運費),取得增值稅普通發(fā)票。9.15日,上述購進的甲、乙、丙三種材料全部到達公司,并已驗收入庫,按實際成本轉(zhuǎn)賬。這是同一個公司的經(jīng)濟業(yè)務,會計分錄怎么寫,請問可以寫一下金額嘛,為什么第四題借方不是原材料而且在途物資呢?
老師,我們公司這個業(yè)務比較繞 我先一點一點跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預收款,收到時 我借銀行 貸預收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運費時,可能我們會多扣客戶的預付款,也就是說原本客戶預付款是100,運費是90,但實際我們扣了客戶預付款110,分錄是 借應收賬款-20 借預收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因為客戶寄件售后的一些問題,導致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補給客戶的款項20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預付款)。這個分錄我就不會做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
老師,4~6月份賬做完了,結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后,如果盈利了再計提所得稅,計提所得稅,支付所得稅,最后一筆分類是把所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎
老師,出口通軟件服務費分錄怎么做?
老師您好,就是我跟對方公司有往來,就是第一筆的時候是收到了款,然后我掛賬是其他應付款,然后也給對方付款了,這樣我這個往來就平了,然后現(xiàn)在發(fā)生了一筆,是我給對方付了,就是我現(xiàn)在掛賬是不是還是要用其他應付款,這個款對方最后還是會給我還的,我的意思是老師像這種情況應該怎么掛賬合適,就是往來如果用一個科目是不是要一直用,不能換
你好老師個體戶經(jīng)營超市開業(yè)招待費會計分錄怎么做
老師,我們出口還沒有結(jié)關(guān)。我上個月報了未開票收入。這個月要開票嗎?現(xiàn)在報關(guān)單還看不到
老師:工會經(jīng)費支出可以扣工資薪金的百分之二,這個工會經(jīng)費是單位交一部分,員工交一部分,作為工會活動經(jīng)費,這個百分之二十是發(fā)生活動經(jīng)費支出?還是單位交的那一部分?
我們單位定制的磨具,然后從供應商那邊定制好之后就放在供應商那邊給我們做機器的,怎么入賬,大約用個一兩年報廢
民非企業(yè)需要在國家企業(yè)信用信息公示網(wǎng)上報工商年報嗎
2024年暫估收入后,2025年怎么沖減
老師,小規(guī)模納稅人公司入注交易中心的賬,怎么合理節(jié)稅避稅呢?
那我這部分增值稅是免稅的嗎?,從國外采購的貨物沒有發(fā)票要如何入賬扣除成本呢
你好1; 出口貨物是免稅的; 用支付回單和你們的合同來證明做賬?
我們不出口,但是我們的收入都是在境外采購境外銷,這種屬于境外收入是不是需要在海關(guān)備案然后再去稅務局做個進出口備案呢
你好1; 是的;如果境外購入 境外銷售的話;需要做下備案的?
備案流程是先去海關(guān)備案然后再去稅務嗎?
你好; 先去稅務在去海關(guān)?
??稅務需要備什么案呢,進出口權(quán)那個是嗎?備案進出口權(quán)不是要有海關(guān)的編碼嗎?
你好;? ? 你們是公司業(yè)務 ;沒有在國外有辦事處; 你們需要在? ?稅務局辦理進出口業(yè)務范圍的; 還得 備案的 ;? 比如?1、到所在區(qū)縣工商局辦理經(jīng)營范圍變更手續(xù);2、到所屬區(qū)縣管轄海關(guān)辦理備案登記手續(xù)
我們經(jīng)營范圍是有進出口貿(mào)易和電子商務的
你好; 有的話; 就去 海關(guān)備案即可? ?
好的,謝謝
不客氣的; 幫到你就好? ?
那我們不能不做第三方賬戶的收支情況,只做提現(xiàn)出來的利潤,按照代銷服務來核算嘛
你好;? 是的;如果確實有代銷的話; 可以的??
就是解釋不清楚我們是否屬于代銷,因為和國外公司購貨方簽訂的是購銷合同,只是成本及費用都是在第三方直接轉(zhuǎn)給國外的公司,這種可以算是代銷嘛
你好 ; 那你合同怎么簽訂的;? ?合同怎么約定細節(jié)的?
現(xiàn)在的合同是正常的購銷合同,貨物他們提供,運費什么的我們另外支付其他公司
因為我看稅務局要求的是銷售方的業(yè)務在境外完成交易的,不涉及到增值稅,故不需要開增值稅發(fā)票,所以像我們直接在境外發(fā)生的及結(jié)算掉后,是不是就可以把成本及費用部分減掉后入收入呢
你好; 境外的全額收入做賬 ;? ?發(fā)生 成本 記入成本科目去核算;差額就是你的利潤部分的?