你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2.A卷煙2019年8月份發(fā)生如經(jīng)濟(jì)務(wù): (1)8月5日,購買一批煙葉,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為 10 萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 1.3 萬元?!?(2)8月15日,將8月5日購進(jìn)的煙葉發(fā)往B煙廠,委托B煙廠加工煙絲,收到的專用發(fā)票注明的支付加工費(fèi)4萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 5200 元?!?(3)A卷煙廠收回?zé)熃z后領(lǐng)用一半用于卷煙生產(chǎn),另一半直接出售,取得價(jià)款18萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額23400 元。↓ (4)8月25日,A卷煙廠銷售卷煙100 箱,每箱不含稅售價(jià)5000元,款項(xiàng)已存入銀行?!?(5)B煙廠無同類煙絲銷售價(jià)格。↓ 要求:計(jì)算該廠當(dāng)期應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額并分別為AB煙廠做相關(guān)的賬務(wù)處理。(20分)←
A卷煙廠2019年8月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)8月5日,購買一批煙葉,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為10萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1.3萬元。(2)8月15日,將8月5日購進(jìn)的煙葉發(fā)往B煙廠,委托B煙廠加工煙絲,收到的專用發(fā)票注明的支付加工費(fèi)4萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5200元。(3)A卷煙廠收回?zé)熃z后領(lǐng)用一半用于卷煙生產(chǎn),另一半直接出售,取得價(jià)款18萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額23400元。(4)8月25日,A卷煙廠銷售卷煙100箱,每箱不含稅售價(jià)5000元,款項(xiàng)已存入銀行。(5)B煙廠無同類煙絲銷售價(jià)格。要求:計(jì)算該廠當(dāng)期應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額并分別為A.B煙廠做相關(guān)的賬務(wù)處理。
2.A卷煙廠2019年8月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)8月5日,購買一批煙葉,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為10萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1.3萬元。(2)8月15日,將8月5日購進(jìn)的煙葉發(fā)往B煙廠,委托B煙廠加工煙絲,收到的專用發(fā)票注明的支付加工費(fèi)4萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5200元。(3)A卷煙廠收回?zé)熃z后領(lǐng)用一半用于卷煙生產(chǎn),另一半直接出售,取得價(jià)款18萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額23400元。(4)8月25日,A卷煙廠銷售卷煙100箱,每箱不含稅售價(jià)5000元,款項(xiàng)已存入銀行。(5)B煙廠無同類煙絲銷售價(jià)格。要求:計(jì)算該廠當(dāng)期應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額并分別為A.B煙廠做相關(guān)的賬務(wù)處理。
A卷煙廠2019年8月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)8月5日,購買一批煙葉,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為10萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1.3萬元。 (2)8月15日,將8月5日購進(jìn)的煙葉發(fā)往B煙廠,委托B煙廠加工煙絲,收到的 專用發(fā)票注明的支付加工費(fèi)4萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5200元。 (3)A卷煙廠收回?zé)熃z后領(lǐng)用一半用于卷煙生產(chǎn),另一半直接出售,取得價(jià)款18 萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額23400元。 (4)8月25日,A卷煙廠銷售卷煙100箱,每箱不含稅售價(jià)5000元,款項(xiàng)己存入 銀行。 (⑤)B煙廠無同類煙絲銷售價(jià)格。 要求:計(jì)算該廠當(dāng)期應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額并分別為A.B煙廠做相關(guān)的賬務(wù)處理。
3.A卷煙廠2019年6月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):0)6月5日購買批煙葉,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為10萬元.增值稅1.3萬元(2)6月15日,將6月5日購進(jìn)的煙葉發(fā)往B煙廠,委托B煙廠加工煙絲、收到的專用發(fā)票注明的支付加工費(fèi)4萬元,稅款5200元。(3)A卷煙廠收回?zé)熃z后領(lǐng)用--半用于卷煙生產(chǎn),另--半用于直接對(duì)外銷售,取得價(jià)款18萬元,增值稅23400元。(4)6月25日,A卷煙廠銷售卷煙100箱,每箱不含稅售價(jià)5000元,款項(xiàng)存人銀行(5)B煙廠無同類煙絲銷售價(jià)格。要求:計(jì)算該廠當(dāng)期應(yīng)納的消費(fèi)稅
你好,我現(xiàn)在有個(gè)食堂,需要提供食堂專票,稅票是怎么扣的,還有我的公司現(xiàn)在只能開普票,那怎么才能夠開專票
會(huì)計(jì)繼續(xù)教育我的信息用戶類別怎么是行政事業(yè)單位,可以改嗎
老師,公司租用員工車輛,有什么辦法可以不用開發(fā)票,也不需要交稅的?
老師,您好,事業(yè)單位庫房購買的老鼠藥和樟腦丸應(yīng)該在什么科目下核算?
4月份結(jié)賬收入是選宴請(qǐng)的,我入賬科目借方用管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),后又做了一筆借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金,這樣賬上就重復(fù)了,正確的賬怎么做
劉艷紅老師,職工薪酬表 賬載金額是填寫計(jì)提金額嗎?實(shí)際發(fā)生額是實(shí)發(fā)金額還是哪個(gè)?
老師,稅務(wù)專管員說是,個(gè)人所得稅綜合所得匯算 需要辦理退稅。但是有幾個(gè)員工是24年離職了,有幾個(gè)員工是25年離職了,我聯(lián)系不到他們。像這種情況,能和專管員說是已經(jīng)離職了,聯(lián)系不到員工了嗎
老師,某公司的工程分包給甲,甲給某公司開的發(fā)票,能不能簽委托代付協(xié)議把款付給乙呢?乙是甲的小分包。
年度匯算清繳要怎么做?
老師,稅后的營業(yè)收入是什么數(shù)據(jù)?
1借原材料150000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅19500 貸銀行存款169500 2借委托加工物資150000 貸原材料150000 借委托加工物資60000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅7800 貸銀行存款67800 3代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算 (150000+60000)/(1-30%)*30%=90000 借委托加工物資45000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅45000 貸銀行存款90000 借庫存商品150000 原材料105000 貸委托加工物資255000 借銀行存款226000 貸主營業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅26000 4借銀行存款452000 貸主營業(yè)務(wù)收入400000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅52000 借稅金及附加227000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅227000