您好,對(duì)的,這個(gè)是可以的
你好老師,我想咨詢下問題,企業(yè)所得稅盈利可以連續(xù)彌補(bǔ)上年度虧損,那第六年虧損,第七年不是也能彌補(bǔ)第六年的嗎,只不過(guò)前五年的不能補(bǔ)了
請(qǐng)問老師,我去年有虧損,今年有盈利,我繳企業(yè)所得稅是不是可以今年盈利先彌補(bǔ)去年的虧損再交稅的
2022年初單位未彌補(bǔ)虧損是100萬(wàn),利潤(rùn)表第一季度盈利20萬(wàn),第二季度虧損-50萬(wàn),第三季度虧損是-10萬(wàn),電子稅務(wù)局第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是20萬(wàn)減去未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn)企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-30萬(wàn),第三季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-40萬(wàn),這樣申報(bào)下去,我的利潤(rùn)總額-40萬(wàn),我還用了以前的未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn),那我不是虧了20萬(wàn)
老師,我們公司2022年年報(bào)是虧損10萬(wàn),現(xiàn)在申報(bào)2023年一季度是盈利8萬(wàn),是要交企業(yè)所得稅嗎?不用吧,這8萬(wàn)可以彌補(bǔ)10萬(wàn)的虧損吧,我的理解對(duì)不
你好老師,咨詢個(gè)問題,比如我2022年企業(yè)盈利1-12月預(yù)交了10萬(wàn)的企業(yè)所得稅,但我單位在2021有待彌補(bǔ)的虧損40萬(wàn),那我盈利是不是可以彌補(bǔ)虧損,10萬(wàn)稅費(fèi)是不是可以申請(qǐng)退稅
發(fā)票是200元,報(bào)銷實(shí)際是198元,付款也是198元,做賬怎么做呢?
沒有合同根據(jù)什么交印花稅
付款收不回來(lái)發(fā)票如何賬務(wù)處理,需要什么依據(jù)
企業(yè)報(bào)年報(bào),這個(gè)資產(chǎn)總額這些數(shù)據(jù)保留兩位小數(shù)是嗎,還是全填上
老師之前會(huì)計(jì)遷移賬套過(guò)來(lái),損益未遷移過(guò)來(lái),做了幾個(gè)月賬,現(xiàn)在他把損益類遷移過(guò)來(lái),資產(chǎn)負(fù)債表試管不平衡怎么回事
請(qǐng)問老師,上個(gè)月的業(yè)務(wù)活動(dòng)成本做成了管理費(fèi)用,要怎么更正?直接借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,貸:管理費(fèi)用可以嗎
請(qǐng)問老師給公司申報(bào)個(gè)稅怎么下載 ,有網(wǎng)址嗎?
老師,我們出口外貿(mào)公司,免費(fèi)的樣品要怎么報(bào)關(guān)
請(qǐng)問去稅務(wù)局更正去年的個(gè)稅申報(bào)需要帶那些東西
2024年11月小規(guī)模公司項(xiàng)目要求先開票,竣工后實(shí)際工程款比開票額小,現(xiàn)在紅沖,重新開,是負(fù)數(shù),會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
好的謝謝老師
不客氣的,祝您開心呢