同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了
老師,我想問(wèn)下 在用友軟件上做賬,月末做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。是不是 借:銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 而不是 貸:累計(jì)攤銷??
月末結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用后,發(fā)現(xiàn)本月尚有一筆應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用的期初余額為24000的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用未攤銷的分錄怎么寫(xiě)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用有一個(gè)店面裝潢費(fèi)用,店面搬遷了,待攤費(fèi)用還有余額怎么處理
老師,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用~裝修費(fèi),分?jǐn)偟臅r(shí)候分錄怎么做,可不可以借管理費(fèi)用~攤銷費(fèi)或長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用~裝修費(fèi)?
老師,店賣掉了,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用期末余額怎么處理,會(huì)計(jì)分錄是什么?
老師麻煩一下,每個(gè)月錄完憑證,用不用錄接轉(zhuǎn)成本和收入憑證
請(qǐng)問(wèn)老師,這樣做賬務(wù)處理符合規(guī)范嗎?
繳納保險(xiǎn)怎么錄憑證,工資表怎么錄
你好 麻煩請(qǐng)教下 這個(gè)題目租金在租出的上年年末就收取了,那2016年12.31開(kāi)始建設(shè),那2016年末收去的租金是2017年的,那么抵稅就在2016年抵稅嘛? 哪年收就哪年低嘛? 還有2020年末不是會(huì)預(yù)收2021年的嘛 那不是應(yīng)該也會(huì)喪失嘛?不也應(yīng)該抵稅嘛 但是答案只是2016年末到2019年末抵稅
老師,申報(bào)無(wú)票收入 怎么操作?
支票后面被背書(shū)人沒(méi)有寫(xiě)委托收款的話,會(huì)怎么樣呢?
倆個(gè)回執(zhí)打到一張紙上 算幾張附件
老師,美元簽合同單價(jià)是一個(gè)匯率,現(xiàn)在匯款過(guò)來(lái)和結(jié)匯怎么比較匯率?
@樸老師,我們購(gòu)進(jìn)原材料進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備本來(lái)要銷售,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品了,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)變用途要改到固定資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)需要怎么操作,賬務(wù)處理?以及什么佐證資料
23年7月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了稅局現(xiàn)在要求我倒回去23年7月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)可以嗎?我得改多少東西呀
會(huì)計(jì)分錄怎么做
同學(xué)你好 借本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用銷售費(fèi)用等科目
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄呢
一塊結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了
借:本年利潤(rùn)? 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
嗯 這樣操作就可以了
老師,店鋪賣掉,應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?