您,好沒有發(fā)票的也得入賬的
老師我們酒店這個月已經裝修完畢開業(yè)了,但是還有好多裝修材料的發(fā)票沒有回來,之前裝修的費用我記入在建工程~裝修工程里了,但是還有好多裝修材料發(fā)票沒回來, 在建工程我沒法轉入固定資產啊,我是等發(fā)票回來一起轉入固定資產,還是先轉一部分剩余的回來發(fā)票在轉入固定資產啊
老師,我們固定資產是七月份購置的,但是發(fā)票只開了一部分,一部分要等到元旦以后才能開來,我可以先入固定資產,等剩余發(fā)票來了我直接貼后面可以嗎?
老師,我們固定資產是七月份購置的,但是發(fā)票只開了一部分,一部分要等到元旦以后才能開來,我可以先入固定資產,等剩余發(fā)票來了我直接貼后面可以嗎?
以前的固定資產不是按總價入的賬,只把付款的部分入帳了,一直沒計提折舊,付款的部分沒開回來發(fā)票,計入其他應收款了,但是沒付款的部分沒有入賬,我應該在怎么處理?
老師,我們單位建筑發(fā)票只回來了一部分,并且其他發(fā)票不會回來了,那么就只把開具發(fā)票的部分轉入固定資產就可以了吧
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進項稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數,怎么進行賬務處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現在處理固定資產,請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調整,現我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產,已計提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務——勞務派遣服務發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式沒有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權和股票一樣嗎
請問農民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進項稅嗎
發(fā)票開的酒類,對公轉賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
入賬了之后,正常計提折舊,然后在納稅調增嗎
對,把沒有發(fā)票的部分納稅調整
沒有發(fā)票的怎么做會計分錄呢
和有發(fā)票的一樣做賬的
大體估計個數入賬可以嗎,沒有具體的工程明細
也可以啊 有金額就行的