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以前的固定資產(chǎn)不是按總價入的賬,只把付款的部分入帳了,一直沒計提折舊,付款的部分沒開回來發(fā)票,計入其他應(yīng)收款了,但是沒付款的部分沒有入賬,我應(yīng)該在怎么處理?

2023-05-31 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-31 14:57

你好,沒付款的部分沒有入賬,就需要補做入賬處理才是的?

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快賬用戶5673 追問 2023-05-31 15:03

那具體的會計分錄怎么做呀?

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齊紅老師 解答 2023-05-31 15:03

你好 借:固定資產(chǎn),貸:其他應(yīng)付款?

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快賬用戶5673 追問 2023-05-31 15:12

那沒有發(fā)票可以直接計入固定資產(chǎn)嗎,我看以前會計把付完款沒有發(fā)票的部分計入其他應(yīng)收款了,沒計入固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2023-05-31 15:12

你好,沒有發(fā)票的部分,需要暫估先入賬計入固定資產(chǎn)核算?

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快賬用戶5673 追問 2023-05-31 15:20

那原來已付款但是沒開發(fā)票的(支付的時候:借其他應(yīng)收款,貸銀行存款),要計入固定資產(chǎn)的會計分錄應(yīng)該怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-05-31 15:24

你好,原來已付款是沒開發(fā)票的,要計入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn),貸:其他應(yīng)收款

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快賬用戶5673 追問 2023-05-31 15:27

那發(fā)票拿回來以后的會計分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-05-31 15:28

你好 把之前的分錄紅沖,借:其他應(yīng)收款,貸:固定資產(chǎn) 然后根據(jù)發(fā)票入賬,借:固定資產(chǎn),貸:其他應(yīng)收款

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快賬用戶5673 追問 2023-05-31 15:31

如果發(fā)票金額和暫估的金額相同,還用紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-31 15:37

你好,也是需要先紅沖,然后根據(jù)發(fā)票入賬的?

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你好,沒付款的部分沒有入賬,就需要補做入賬處理才是的?
2023-05-31
借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付帳款,銀行 做這個
2021-09-30
你好同學(xué),簡單的辦法就是你固定資產(chǎn)原值把那些折舊減除掉,剩下的錢再加上這些尾款,你再重新開始計提折舊,但是呢,要按這個固定資產(chǎn)剩下的折舊時間折舊。
2022-03-14
同學(xué)好 代付部分借方?jīng)_減應(yīng)付工資,貸方?jīng)_減應(yīng)收賬款,罰款部分需要對方提供罰款項目再做處理。
2021-10-05
你好!你可以先計入在建工程。都收到后再折舊
2021-10-20
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