你好,沒付款的部分沒有入賬,就需要補做入賬處理才是的?
老師,我想問一下,我們2020年開票收入款已經(jīng)收回,但賬上沒有做收回分錄。該筆款項收回是分為兩部分,一部分他們直接通過應(yīng)收給我們代付了一部分工人工資,余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄,沒有把代付的那筆應(yīng)收做上,現(xiàn)在相當于對方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調(diào)整。對方付款時有扣我們一部分的罰款,但是罰款沒有發(fā)票什么的,我該怎么入賬?
老師公司委托外單位研發(fā)的無形資產(chǎn),合同總價35萬,總共付了25萬,已付款部分發(fā)票全部收到,現(xiàn)在無形資產(chǎn)已經(jīng)在正常使用了,但是由于后期研發(fā)技術(shù)升級沒談妥所以尾款一直也沒付,那么我該怎么入賬呢?說以25萬作為無形資產(chǎn)計提折舊呢?還是35萬呢?但是以35萬計提折舊的話審計會覺得這部分沒有發(fā)票不能入賬,所以我該怎么處理呢?
老師,您好。公司購買大型設(shè)備,支付了部分金額而已,欠的部分,后面不定期還款,這個賬務(wù)要怎么處理的呢。我看到有預(yù)付款,我只是做了預(yù)付款,但是老板說,我要知道這個設(shè)備的總額,我支付了多少, 設(shè)備收到了,但是沒有發(fā)票,是不是要按照合同價,先入賬,借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款呢,然后前面已做的賬務(wù)處理預(yù)付款,要怎么處理呢
以前的固定資產(chǎn)不是按總價入的賬,只把付款的部分入帳了,一直沒計提折舊,付款的部分沒開回來發(fā)票,計入其他應(yīng)收款了,但是沒付款的部分沒有入賬,我應(yīng)該在怎么處理?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
跟農(nóng)民個人收購農(nóng)產(chǎn)品,對方超過多少需要繳納個稅的
老師請教一下,所得稅年報里A100000里面的數(shù)據(jù)不是自動生成的嗎?為啥我財務(wù)報表里的管理費用沒有帶出來?
老師,外銷商品收入因為匯率產(chǎn)生的收入差額這要怎么做賬呀?
管理費用公積金和福利費計入?yún)R算清繳里面管理費用哪個科目
老師,利潤減少100萬,是不是資產(chǎn)負債表上的未分配利潤減少100萬
老師,我們填報季度所得稅納稅申報表中,營業(yè)成本是指,財務(wù)報表里面的“營業(yè)成本”還是“營業(yè)成本”+“稅費及附加”+“管理費用”+“銷售費用”?
那具體的會計分錄怎么做呀?
你好 借:固定資產(chǎn),貸:其他應(yīng)付款?
那沒有發(fā)票可以直接計入固定資產(chǎn)嗎,我看以前會計把付完款沒有發(fā)票的部分計入其他應(yīng)收款了,沒計入固定資產(chǎn)
你好,沒有發(fā)票的部分,需要暫估先入賬計入固定資產(chǎn)核算?
那原來已付款但是沒開發(fā)票的(支付的時候:借其他應(yīng)收款,貸銀行存款),要計入固定資產(chǎn)的會計分錄應(yīng)該怎么做?
你好,原來已付款是沒開發(fā)票的,要計入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn),貸:其他應(yīng)收款
那發(fā)票拿回來以后的會計分錄怎么做?
你好 把之前的分錄紅沖,借:其他應(yīng)收款,貸:固定資產(chǎn) 然后根據(jù)發(fā)票入賬,借:固定資產(chǎn),貸:其他應(yīng)收款
如果發(fā)票金額和暫估的金額相同,還用紅沖嗎?
你好,也是需要先紅沖,然后根據(jù)發(fā)票入賬的?