學(xué)員朋友您好,居民企業(yè)不需要再繳納企業(yè)所得稅
母公司獲得子公司免稅的分紅后,如何分配給母公司自然人股東,母公司分配給自然人股東的時(shí)候是否要繳納個(gè)人所得稅
老師,有利潤(rùn)的a公司分紅給法人股東-咨詢(xún)管理公司b公司,不收所得稅。未分配利潤(rùn)本來(lái)就是稅后利潤(rùn),分給誰(shuí)都不收所得稅呀。為什么不能分給自然人股東呢?如果說(shuō)分給自然人股東,股東要交個(gè)稅的話(huà),那分配給法人股東,法人股東的公司股東還是個(gè)人呀,最終還是要交個(gè)稅呀,為什么中間要多此一舉呢?這種籌劃有什么意義?
公司賬面上有未分配利潤(rùn)為正數(shù),自然人股東未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增實(shí)收資本,是否需要交個(gè)人所得稅嗎
公司由兩自然人與母公司為股東,將未分配劉潤(rùn)定向分配給母公司,要交所得稅嗎
你好老師,23 年子公司注銷(xiāo)了,將未分配利潤(rùn)分給母公司,母公司沖減長(zhǎng)期股權(quán)投資,增加未分配利潤(rùn),子公司所得稅稅率按小微企業(yè)乘0.025,母公司按0.25,母子公司所得稅稅率有差,母公司在做匯算清繳時(shí)是不是需要調(diào),如果需要調(diào)需要在哪張表做調(diào)整?非常感謝
老師,比如我們六月份有一個(gè)員工,工資是7500,那么他的個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算的呢?是多少錢(qián)?
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶(hù)與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)掌上銀行-代收管理模塊查詢(xún)、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢(xún)95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷(xiāo)售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
母公司做投資收益時(shí),不計(jì)攔所得稅?
學(xué)員您好,是的,對(duì)的你好,不 要的,這種情況 不要的