成本是按照實(shí)際來發(fā)生的。咱們發(fā)生多少成本就入賬多少成本?

老師,我們是代賬公司的,交接過來一家個體戶,但是對方公司根本不看客戶發(fā)票直接做賬,所以我這手里堆積了客戶從1月到現(xiàn)在的發(fā)票,每個季度需要給客戶報經(jīng)營所得個稅,那個數(shù)自然也不準(zhǔn)確了,我想問下這個個體戶經(jīng)營所得個稅季報不是預(yù)繳嗎,這個是不是沒有什么影響,等到匯算清繳時候就得嚴(yán)格按照開的發(fā)票確認(rèn)一年的收入跟成本了?是不是這樣?那么如果這個個體戶都是從批發(fā)市場個人進(jìn)貨沒有成本票,怎么辦
老師我沒有碰過全盤賬,我想請教一下,現(xiàn)在做完十月份的賬,要最后結(jié)轉(zhuǎn)了,工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本,開的票主營收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤里面,這個我還看得懂,第三步,結(jié)轉(zhuǎn)損益時,借:本年利潤的時候那個金額比開票收入多或者少是什么意思?多了的時候也有所得稅,少了的時候也還是有所得稅,還有一個問題,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候貸方的所得稅是咋計算出來的,從分錄來看就是借方本年利潤與所有成本及損益科目的差額嗎
老師,我想請教個問題,小規(guī)模的,下個月需要季度申報,如果看公司需要多少成本發(fā)票需要從哪方面看,嗯,我從利潤角度,或者成本占收入比,都計算了,但是領(lǐng)導(dǎo)說不對。
老師你好,我想問一個問題哈,我公司為小規(guī)模企業(yè),屬于智能科技咨詢顧問費(fèi),咨詢服務(wù)費(fèi)是主業(yè),2024年一月收到合作公司支付給我公司的咨詢服務(wù)費(fèi)85萬,我做了收入,一月沒有收到成本發(fā)票,只有一些費(fèi)用,一萬多的管理費(fèi),財務(wù)費(fèi),應(yīng)付職工薪酬等,一月結(jié)轉(zhuǎn)收入84萬左右,二月收到成本發(fā)票10萬左右,費(fèi)用等2萬左右,2月結(jié)轉(zhuǎn)損益本年利潤合計金額12.7萬,3月季度末有70萬左右的利潤沒有收到發(fā)票,需要暫估成本嗎,暫估成本的話,需要多少金額合適,感謝老師
老師個體工商戶去辦理注銷,如果公章丟了,會直接定為非正常注銷嗎?
老師當(dāng)月收到實(shí)收資本是下月就申報繳納印花稅嗎?發(fā)票額度電子稅務(wù)局申請后是不是由稅務(wù)專管員申核賦額?
卓越公司財務(wù)報表申報模塊例如資產(chǎn)項(xiàng)目已經(jīng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)填列完畢,但是資產(chǎn)合計金額同資產(chǎn)負(fù)債表不一致,又沒有辦法手工修改,請問可以怎樣操作
酒店前臺借支備用金500元,已銀行支付,當(dāng)月10月也產(chǎn)生了相應(yīng)的費(fèi)用420元,余款80元在11月才退回公司賬戶,10月怎么做賬務(wù)處理
公司收到的預(yù)收賬款年末是不是都得確認(rèn)收入?
老師,我們有兩筆資金,分別是應(yīng)收和應(yīng)付,不是同一個公司,但是對方都說沒有錯誤,我們能對沖嗎?
和朋友合資注冊公司,個人占股和用公司占股的區(qū)別(包括后期盈利分紅)
老師,我們這的會計,整了個“公車私用的協(xié)議”金額定為了每月500,一年就是6000,說這樣每月啥稅都不用交,能避稅,這樣靠譜嗎?我感覺這個金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場價,有點(diǎn)不合理吧,能這么操作嗎?
老師,開票收入和不開票收入。記賬和報稅的區(qū)別在哪里?
老師,我想問一下,計提和繳納印花稅的分錄,如果……


意思是我們開票130萬,怎么看我們需要多少成本票可以不交增值稅,和企業(yè)所得稅,就是成本票的缺口是多少?
小規(guī)模一個季度30萬元是免稅的,超過了就要全額交增值稅,所得稅的成本是按實(shí)際發(fā)生。
怎么計算缺多少成本票?
你好。你們是按固定稅負(fù)來交的嗎?稅負(fù)是多少?