 
                            你好;? 是什么原因報廢的;如果是 管理原因造成的報廢; 就得轉(zhuǎn)出的?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,請問我們有一批庫存商品要做報廢處理,請問購入時已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)增值稅需要做轉(zhuǎn)出嗎
請問老師,我們公司是商貿(mào)公司,以前一直沒有做庫存,今年開始需要做庫存,但是有一批貨物,去年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)進(jìn)行抵扣了,成本也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),今年進(jìn)行銷售,請問這個成本怎么辦
請問我們一個貨物沒有報關(guān)出口,但是我們的供應(yīng)商給我們開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們貨款也付了,請問這個賬務(wù)處理怎么做?可以做視同內(nèi)銷嗎?這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能抵扣嗎?
請問庫存過期報廢后做了資產(chǎn)損失,這部分產(chǎn)品要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?前期銷售已經(jīng)抵扣了,增值部分也交了稅。
老師 我有一個購進(jìn)貨物原來做的庫存,沒有銷售出去,后面要做報廢處理,請問這個增值稅抵扣過了是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
 
                老師請教一下,我們賣給客戶空調(diào),安裝隊(duì)給客戶開安裝費(fèi)人工費(fèi),小規(guī)模納稅人開給客戶的話是1個點(diǎn)的安裝費(fèi)是嗎?如果這個安裝公司是一般納稅人應(yīng)該開幾個點(diǎn)的安裝費(fèi)
當(dāng)月提交退稅申請,需要等增值稅申報之后在提交嗎
樸老師,,,以前年度公司草料開票寫成#勞務(wù)#青貯飼料加工費(fèi)稅點(diǎn)是0?,F(xiàn)在稅務(wù)局說要補(bǔ)交稅?實(shí)際業(yè)務(wù)不是加工是直接農(nóng)戶買來直接賣是0稅點(diǎn)。 如果以前有進(jìn)項(xiàng)稅就可以抵扣是嗎?買對方飼料是普通 發(fā)票可以計算抵扣嗎?因?yàn)轱暳隙际敲舛惖?/p>
老師你好,新成立的個體工商戶,做餐飲的,發(fā)生的裝修費(fèi),人工費(fèi),購買一些家具,廚具等費(fèi)用,必須發(fā)生在稅務(wù)登記前嗎?
老師,請問筷子和削皮刀開發(fā)票是什么科目了?
老師,請問下你當(dāng)時怎么填簡歷的呀,我就一家單位有經(jīng)驗(yàn),可以編點(diǎn)嗎
老師您好,公司租入酒店作為辦公樓,對方給開的是5%的專票,所以請問該進(jìn)項(xiàng)稅額是不是不可以抵扣
老師你好,企業(yè)受益人備案,現(xiàn)在是怎么回事,網(wǎng)上傳瘋了
工商現(xiàn)在簡易注銷,注銷公司用填25年工商年報嗎
因?yàn)槲宜緵]有進(jìn)出口權(quán),平時收國外客戶的貨款都是通過貿(mào)易公司收款,貿(mào)易公司開發(fā)票給我司,然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉(zhuǎn)入我們公戶,這筆10%的退稅金額怎么入帳呢?


情況是出口了以后退庫,客戶不要了,
你好; 那不用轉(zhuǎn)出的;? 不用的
是可以抵扣的是吧
你好; 對的; 是的;這個是可以抵扣的?