你好,已經(jīng)申報(bào)的你可以作廢,找到原來(lái)申報(bào)的那個(gè),然后作廢再重新填寫。
還有客戶有繳納公積金的,但是沒(méi)有及時(shí)提供給我們申報(bào),但是個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了時(shí)間已過(guò),人員不能再增進(jìn)去修改,可以在下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)充進(jìn)去,然后公積金那一欄填寫之前兩三個(gè)月報(bào)的數(shù)額嗎?
還有客戶有繳納公積金的,但是沒(méi)有及時(shí)提供給我們申報(bào),但是個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了時(shí)間已過(guò),人員不能再增進(jìn)去修改,可以在下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)充進(jìn)去,然后公積金那一欄填寫之前兩三個(gè)月報(bào)的數(shù)額嗎?
去年6月份,個(gè)稅公積金多填了,現(xiàn)在想到去年6月份更正申報(bào),顯示那個(gè)人已經(jīng)自行申報(bào)了年度匯算清繳,我不能更改,怎么處理
老師,我更改了22年1-2月的個(gè)稅,更改3月份的申報(bào)不成功了,提示:申報(bào)反饋信息:【綜合所得個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表】為累計(jì)申報(bào),系統(tǒng)檢測(cè)到您稅款所屬期為【1】月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng),請(qǐng)同步更正【1】月后的申報(bào)數(shù)據(jù)。 我該怎么操作
老師個(gè)稅有人員忘了填報(bào)公積金,當(dāng)月已申報(bào),不涉及個(gè)稅,怎么更改?操作步驟
如果是小企業(yè)準(zhǔn)則,就是營(yíng)業(yè)外支出,資產(chǎn)和負(fù)債里直接結(jié)轉(zhuǎn)了,企業(yè)準(zhǔn)則呢,信用減值和壞賬都在資產(chǎn)里,等于資產(chǎn)合計(jì)沒(méi)動(dòng),利潤(rùn)表也沒(méi)有減少
老師,我們是一般納稅人,是開的食堂,我們的供應(yīng)商開的這張普票,為什么有免稅的呢
簽發(fā)現(xiàn)金支票,是不是蓋“銀行付訖”的章還是“現(xiàn)金付訖”?
計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,資產(chǎn)合計(jì)會(huì)不會(huì)減少。在利潤(rùn)表里資產(chǎn)損失會(huì)在哪個(gè)科目里顯示
老師,晚上好,能幫忙在庫(kù)存表的入庫(kù)數(shù)據(jù),出庫(kù)數(shù)據(jù),和庫(kù)存數(shù)據(jù),加個(gè)公式嗎?
老師,麻煩問(wèn)下上游公司申請(qǐng)發(fā)票額度還需要下游公司確認(rèn)合同嗎?
老師你好,之前公司一直虧損,當(dāng)月看有點(diǎn)凈利潤(rùn)了,不多就幾百,為什么這個(gè)就不能分配利潤(rùn)呢,我們是有內(nèi)賬的,我們有利潤(rùn)是不是可以收點(diǎn)現(xiàn)金用?用于利潤(rùn)分配呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,出現(xiàn)壞賬怎么做分錄。到損益表壞賬會(huì)計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出
老師有制造業(yè)的制造費(fèi)用明細(xì)表模板嗎?方便截圖用下嗎
老師,個(gè)人給公司維修機(jī)械:除了代開發(fā)票+企業(yè)代扣代繳,還有其他的需要做嗎
你看一下你系統(tǒng)能做肺部要是能作廢就這樣操作吧,各地有差異。
扣了稅了啊,要改的這個(gè)人沒(méi)稅款
扣稅了,您看有沒(méi)有作廢按鈕,要不能就得去大廳操作了?