你好,可以抵扣13%的增值稅。完稅的車款乘以13%。所得稅可以40萬全額抵扣所得稅。
你好,請(qǐng)問公司買50萬的車可以抵扣多少增值稅和企業(yè)所得稅
老師你好,公司買了一輛車100萬除了可以抵扣增值稅還可以抵扣企業(yè)所得稅嗎
老師您好,公司購買新能源汽車,發(fā)票是免稅的,可以抵扣增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
北京公戶買40萬的新車,可以抵扣增值稅和企業(yè)所得稅嗎?具體抵扣多少
公司是一般納稅人,以公司買輛價(jià)值10萬的車子,大概能抵扣多少增值稅,能抵多少企業(yè)所得稅?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
小規(guī)模企業(yè)怎么抵扣增值稅?
你好 小規(guī)模不存在抵增值稅的說法??
只能抵扣企業(yè)所得稅稅,然后分幾年進(jìn)行折舊?
現(xiàn)在的政策可以一次性說的稅前扣除。
一次性稅前扣除,就不需要折舊了是吧?為什有的人告訴要進(jìn)行折舊呢?搞不明白
會(huì)計(jì)上是按月來折舊的是所得稅,可以一次性扣除。 會(huì)計(jì)上還是按4年折舊。