您好,按真實(shí)業(yè)務(wù)開票處理,發(fā)票與業(yè)務(wù)一致
#提問#老師,我們是杭州物流運(yùn)輸公司,走的都是專線,湖州是我們的倉儲公司。我們杭州物流公司有車隊(duì),專門負(fù)責(zé)從湖州的倉儲公司運(yùn)到杭州,到了杭州再委托第三方私人物流托運(yùn)到全國各地,到了目的地后,我們老板私人付給物流私人運(yùn)輸款項(xiàng),但是是私人轉(zhuǎn)賬沒有進(jìn)項(xiàng)稅票,而湖州倉儲公司法人是老板娘,從湖州運(yùn)到杭州這段距離也沒有給老板杭州物流公司開進(jìn)賬票!杭州物流公司向委托我們運(yùn)輸?shù)墓臼杖∵\(yùn)輸費(fèi),這是我們的主營業(yè)務(wù)收入,我們要交銷項(xiàng)稅,所以現(xiàn)在都是銷項(xiàng)稅沒有進(jìn)項(xiàng)稅,我們該怎么處理這個進(jìn)項(xiàng)票的問題
老師您好,我公司是在杭州,和杭州的一家單位簽了一個專業(yè)分包合同,但是施工地是在外省貴州,這種情況需要開具外經(jīng)證么?杭州那家總包單位讓我們不用開,由他們?nèi)控?fù)責(zé),但異地施工不是需要去異地繳納稅款的么,我們不開外經(jīng)證老板怕有風(fēng)險?這種情況的杭州還需要把預(yù)先繳納稅款到外省么?
你好,想問一下異地辦工程的事情,我們公司是浙江杭州的,客戶是湖南的,然后工程是在紹興施工的,那到時候我們公司開的發(fā)票,不是會有稅嘛這個需要在紹興交還是在我們公司所在地紹興呢
我們老板在杭州有個公司 在濟(jì)南有個公司 杭州那個公司是給客戶開發(fā)票的 濟(jì)南這個公司都給杭州開發(fā)票 這樣杭州那邊一進(jìn)一銷就不交稅了 都在濟(jì)南這邊交 現(xiàn)在老板在杭州找了個可以返稅的地方 讓以后增值稅全部在杭州繳納 我這邊讓濟(jì)南這邊少開點(diǎn)發(fā)票給杭州嗎
老師您好,請教一個款項(xiàng)風(fēng)險問題。我們單位是做養(yǎng)老服務(wù)的,總部在上海,全國有很多分公司,杭州這邊有個分公司,下面有很多養(yǎng)老機(jī)構(gòu)獨(dú)立核算?,F(xiàn)在臺州即將成立一個分公司,在這之前臺州用了我們杭州的名義與臺州政府簽了合同,可以領(lǐng)取政府補(bǔ)助,我們開發(fā)票,之后我們還得將這個補(bǔ)助錢轉(zhuǎn)回給臺州。轉(zhuǎn)回的錢我們以什么名義才能避免風(fēng)險?還是說收到錢時就掛其他應(yīng)付款,出去時沖銷?
老師:請問酒店1間房400元一間,酒店過賬400元(原因是連鎖品牌自有的規(guī)定才能產(chǎn)生積分)但是酒店實(shí)際收款只能收200元,余下的200元(虛過前臺系統(tǒng)的)怎么做賬?
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個配件出去,配件原價總值8000左右,租出去共計(jì)11048.38,這種開票項(xiàng)目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票,銷項(xiàng)也是普票。
老師,個稅申報(bào)截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單臺賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報(bào)改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒改。
為什么個體工商,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個樣子,昨天和今天都是這樣,不能進(jìn)入年報(bào)系統(tǒng)
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
發(fā)票和業(yè)務(wù)一致 就是業(yè)務(wù)量和開票數(shù)量不一樣
合理即可,收入成本匹配,
然后如果我們每個月都繳納5-6萬的稅突然間少交了3.4萬 這個不會有什么影響吧
會不會被查稅務(wù)局會不會問一推問題
您好,這個不好說的