你好; 這個(gè)地方是 比如?5日向丁公司銷售M產(chǎn)品時(shí): 借:應(yīng)收賬款 83.25 貸:主營業(yè)務(wù)收入 [75×(1-2%)]73.5 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 9.75 借:主營業(yè)務(wù)成本 60 貸:庫存商品 60 10日收到款項(xiàng)時(shí): 借:銀行存款 83.25 貸:應(yīng)收賬款 83.25
問題:我公司出售13625.3噸水泥給永仁公司,結(jié)算金額5,600,020.00元,結(jié)算日期寫2021年5月21日,2021年6月24日,我公司開出發(fā)票150萬元,款已收;現(xiàn)在,1、我如何進(jìn)行賬務(wù)處理?2、怎么來確認(rèn)收入?是按結(jié)算金額5,600,020.00元來確認(rèn)收入,還是只按150萬來確認(rèn)收入?3、對于未開票部分,該怎么賬務(wù)處理?對繳納稅,又有何影響?4、如果未開票部分確認(rèn)收入了,那后期開票了后,賬務(wù)又如何處理?
建筑公司開出去的發(fā)票金額如100萬,收到100萬已做賬 后面審計(jì)下來需退回10萬給業(yè)主,發(fā)票已開出沒退不能充紅,稅已交,退回的金額如何做賬務(wù)處理?
給別人單位多開的發(fā)票,比如,開票金額20萬,實(shí)際收入18萬,到賬金額20萬,后期要將2萬做業(yè)務(wù)費(fèi)拿出來,怎么做賬務(wù)處理?
這一題5號已經(jīng)開了發(fā)票,發(fā)票的金額是75萬,不是按發(fā)票的金額確認(rèn)收入么,如果不是的話,那么多出來的1.5萬發(fā)票金額怎么處理呢,如何做賬務(wù)處理
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,