好是的,計入其他業(yè)務收入和其他業(yè)務成本是對的。
老師請問下,公司現(xiàn)在將主要的經(jīng)營銷售業(yè)務承包給業(yè)務員個人,由公司對外開票,然后承包人按固定的比例交收入給公司,費用自理,那我們公司應該怎樣做賬務,開票時還是按主營業(yè)務確認收入是不是,然后每月的成本收入再做其它業(yè)務收入是不是,你這樣是不是就多繳稅了
老師,您好,我公司是建筑服務企業(yè),主營業(yè)務收入工程收入,另外其他業(yè)務收入是幫其他企業(yè)開發(fā)軟件,我們是高新企業(yè)。近期同其他公司簽了一個開發(fā)合同,500多萬。我們開6個點專票給對方。我想請問下,我們開發(fā)所產(chǎn)生的費用是不是可以加計扣除100%。還是75%。另外合同是否需要去科技局備案呢
老師,我們公司將自己的混凝土罐車對外承包運輸服務,取得的收入應入其他業(yè)務收入還是主收?因為這個合同所產(chǎn)生的車輛維修費、配件等費用是入其他業(yè)務成本還是期間費用
老師,公司的車輛租給其他公司運輸用,收入計其他業(yè)務收入,車輛的維修費入期間費用還是其他業(yè)務成本合理點。如果是入期間費用,是入銷售費用還是管理費用
你好,老師,請問一下,我們公司是生產(chǎn)瀝青混凝土,也有施工瀝青攤鋪路,那我們現(xiàn)在開出去施工票計入主營業(yè)務收入-項目,那所對應發(fā)生成本是先進入工程施工-直接費用嗎,比如所用的瀝青混凝土是我們自己生產(chǎn),自己施工攤鋪,還有運輸費是不是也是直接計入工程施工-間接費用
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關會計分錄
明白了,謝謝老師
不客氣,祝您工作愉快。