你好,你們沒有給他申報社保,所以是不包括的。
公司委托第三方代繳社保代發(fā)工資,然后第三方開社保,工資發(fā)票及服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們,我們應(yīng)該怎么做賬,還有年終匯算清繳怎么申報呢,因為社保和工資是由第三方代發(fā)和代繳的,個稅也是由他們申報的!
老師,請問公司外地員工社保由第三方交,錢打給第三方,工資在公司發(fā),他們的社保部分怎么做賬呢,第三方是否要給我們開票呢?如果開票開什么票呢?
老師,我們公司委托第三方給員工發(fā)工資繳納社保和公積金,個稅也是由第三方代扣,給我們開的發(fā)票是勞務(wù)費(fèi)、社會保險費(fèi)及服務(wù)費(fèi),我該怎么做賬嗎?
老師,我們給第三方錢,第三方幫忙帶繳納社保和公積金,但是合同和工資都是我們公司簽訂的和發(fā)的公司,那么這些社保費(fèi)用是我們公司的還是第三方的
老師,請教您一個問題,我們一部分員工是找第三方代繳的社保,就是我們轉(zhuǎn)給第三方錢,第三方在給他們繳納社保,但是工資是我們發(fā)放的,個稅也是我們申報的,年報中的社保繳費(fèi)基數(shù)包括第三方代繳納的這些社保嗎?
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺球俱樂部以個體成立需要審計嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動車普票,沒有抵扣進(jìn)項,又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請問一下我們公司4月社保有增員一個人,那我4月份是不是也要給她報個稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號的?
那我們支付給第三方代繳社保的錢的分錄怎么做了?發(fā)工資計提和發(fā)放怎么做了分錄?
你好,實際上他是給你提供的服務(wù)。應(yīng)該他給你開服務(wù)費(fèi)發(fā)票給你 借管理費(fèi)用-工資等 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放的時候,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)將個人所得稅
不是開的服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,您看一下,開成這樣的發(fā)票怎么做分錄了?年報中包不包括第三方帶繳納的數(shù)
您看一下發(fā)票
你好!這個就是上面說的,他給你們開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票
那請問我們計提工資,發(fā)放工資,計提申報怎么寫分錄?
請問我們計提工資,發(fā)放工資,計提社保怎么寫分錄?
我們收到這張發(fā)票怎么寫分錄?
你好!你們沒有給員工買社保,明白嗎?所以你們不用做計提社保的分錄。 你們收到發(fā)票,借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
那計提工資的時候呢?申報個稅的時候呢?
借管理費(fèi)用-工資等 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放的時候,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)將個人所得稅
可是人事給我的社保名單里有這幾個人
你好!你只給他們做申報工資的分錄之類。