你好,需要申報(bào)的,但是不需要繳納。
請(qǐng)問(wèn)老師,印花稅少于一元不用繳的嗎?申報(bào)點(diǎn)交費(fèi)沒(méi)有扣,在清繳稅費(fèi)也沒(méi)有需要繳了?還需要處理嗎
當(dāng)期應(yīng)申報(bào)里沒(méi)有印花稅申報(bào)的表,那開(kāi)了技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?
老師好!印花稅不足一元還用申報(bào)嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn),一般人在報(bào)稅的時(shí)候 增值稅 企業(yè)所得稅 印花稅… 是填完一個(gè)申報(bào)表,繳費(fèi)一個(gè) 還是統(tǒng)一填完后,申報(bào)完,一起繳費(fèi)呢?
老師好,印花稅不足一元的還用申報(bào)嗎?申報(bào)完繳費(fèi)那里沒(méi)有繳費(fèi)記錄?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本掉了咋辦
質(zhì)量部購(gòu)買的實(shí)驗(yàn)室用的電加熱爐入到制造費(fèi)用的什么科目比較合適呀
公司開(kāi)票信息中的銀行賬號(hào)可以填一般戶的銀行賬戶信息嗎
老師,我有一批農(nóng)產(chǎn)品3月份已經(jīng)銷售收錢,8月份才出庫(kù),寫了一個(gè)說(shuō)明。但3月份收入是做的餐飲收入沒(méi)有做成農(nóng)產(chǎn)品,現(xiàn)在是需要給3月份的收入紅沖后重新做還是直接在8月份出庫(kù)就行。
老師好:醫(yī)藥公司發(fā)了貨到我公司,公司現(xiàn)在已經(jīng)收到貨物,醫(yī)藥公司還未對(duì)我公司開(kāi)票,現(xiàn)在醫(yī)藥公司找我公司先支付一部分貨款,這個(gè)分錄怎么做?
你好,老師,我注冊(cè)的分公司,稅務(wù)登記是以法人還是負(fù)責(zé)人身份進(jìn)入
老師,就是小規(guī)模納稅人,系統(tǒng)出的增值稅是16079.53,但繳納稅費(fèi)時(shí)系統(tǒng)四舍五入繳成16079.54多出一分錢怎么處理
收到印花稅退回怎么做賬,分錄怎么寫
1、進(jìn)出發(fā)票都是13%,1-7月不含稅收入16340.71,已納稅金413.36,8月不含稅收入30641.24,帶抵扣稅金1740.38元,問(wèn)2.54稅負(fù)率。還需要開(kāi)回來(lái)多少含稅13%進(jìn)票。 2、開(kāi)回來(lái)后,預(yù)估10月需納稅金多少。(增值稅,城建,教育附加,印花,這些就行了)印花按8月進(jìn)銷金額計(jì)算。
公司發(fā)生了一筆費(fèi)用,是用作互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)的,對(duì)方開(kāi)的發(fā)票是系統(tǒng)軟件產(chǎn)品,金額28萬(wàn),怎么做賬
他不交,沒(méi)有繳費(fèi)記錄。
那會(huì)不會(huì)出現(xiàn)申報(bào)沒(méi)繳納稅款的記錄?
你好,你需要點(diǎn)扣款,點(diǎn)了扣款之后,它提示你不需要繳納,有申報(bào)成功的記錄,但是沒(méi)有交款記錄。
申報(bào)完了,扣款那里根本沒(méi)有扣款記錄,都沒(méi)到扣款那步,有記錄才能點(diǎn)扣款,我擔(dān)心這樣會(huì)不會(huì)有了一條申報(bào)記錄,確沒(méi)有扣款,能不能不申報(bào)了?
哦,不會(huì)的,這個(gè)不到一塊錢,本來(lái)就不需要。
不需要申報(bào)是嗎?那我就不報(bào)了
需要申報(bào)啊,你還沒(méi)看懂嗎?需要申報(bào)不交稅,如果你不申報(bào)的話,這屬于逾期申報(bào) 你申報(bào)和不申報(bào)完全是兩個(gè)意思,你不申報(bào)等于你單位沒(méi)有交
那我在京東上買辦公用品,有的就1、2十塊錢,沒(méi)有合同,但是開(kāi)了專票,聽(tīng)說(shuō)發(fā)票就是合同性質(zhì)的證明,這個(gè)也要申報(bào)印花稅嗎?這要申報(bào),也都只有申報(bào)記錄沒(méi)有繳款記錄了
對(duì)的,是的,也需要申報(bào)。