你好,按照優(yōu)惠政策來(lái)就可以到1%的稅率
不懂提示啥意思,我小規(guī)模本季度開(kāi)的都是百分之一政策下的票含稅收入一萬(wàn)元,我可以按100除以1.03算出百分之三正常稅率下的不含稅收入直接填寫(xiě)增值稅主表第10行可以么?還按原來(lái)那個(gè)稅率算可以么?即使我票開(kāi)的都是百分之一,即使是百分之三也不用繳納增值稅情況下,可以這樣按以前那樣填寫(xiě)么,否則怎么填寫(xiě)正確呢?
老師,之前我們就一個(gè)公司,這個(gè)公司購(gòu)買(mǎi)中藥材加工成藥粉包裝成產(chǎn)品銷(xiāo)售,現(xiàn)在想成立另外兩家公司一家負(fù)責(zé)中藥材的種植,另外一家負(fù)責(zé)收購(gòu)藥材進(jìn)行粗加工,然后之前的公司就負(fù)責(zé)科研,這三家公司的稅率都可以為小規(guī)模納稅人按照百分之一來(lái)繳納增值稅嗎?企業(yè)所得稅的都按百分之二十五來(lái)繳納嗎?
老師你好,我們是建筑行業(yè)的,面對(duì)稅務(wù)局,我們是按商業(yè)企業(yè)科目來(lái)建賬的,沒(méi)有按照建筑行業(yè)建賬,收入與成本我們沒(méi)有按照完工百分比,而是按照非完工百分比來(lái)確認(rèn)收入與成本,增值稅是按照開(kāi)票來(lái)來(lái)納稅,所得稅是按照開(kāi)出去的發(fā)票所占的比例來(lái)繳納,而非完工進(jìn)度來(lái)繳納,這樣子操作做賬可以嗎?以后稅務(wù)稽查會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
張老師,還是昨天那個(gè)問(wèn)題,我們一般納稅人建筑公司簡(jiǎn)易計(jì)稅,減去分包按百分之三繳納增值稅,那我們企業(yè)所得稅收入是我們開(kāi)專(zhuān)票的不含稅金額確定收入還是價(jià)稅合計(jì)確認(rèn)收入,如果不含稅價(jià)格確認(rèn)收入,那我們的銷(xiāo)項(xiàng)該如何處理
繳納各種稅就按著稅費(fèi)種認(rèn)定信息中的稅率來(lái)嗎? 比如 增值稅 征收品目 商業(yè)(百分之三 )是應(yīng)該按著百分之一來(lái)開(kāi)票繳納增值稅還是3%
對(duì)方是個(gè)體工商戶(hù),我司是一般納稅人公司。需要他們開(kāi)具專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶(hù)他們需要開(kāi)什么稅率的專(zhuān)用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問(wèn)是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開(kāi)專(zhuān)票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專(zhuān)項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開(kāi)票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬(wàn)左右,專(zhuān)管員打電話(huà)讓調(diào)賬或者退稅,說(shuō)申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒(méi)了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
好的老師 除了增值稅 附加稅就按著 稅務(wù)局稅費(fèi)中認(rèn)定信息 的稅率就行是嘛?
是這么做的,如果有優(yōu)惠政策的,按照優(yōu)惠政策的。
謝謝老師 ??
不用客氣,工作愉快。