你好,這個(gè)是自己填寫的。計(jì)算,然后填寫。
我想問一下,我取得的進(jìn)項(xiàng)稅票不準(zhǔn)備這個(gè)月認(rèn)證和抵扣,在增值稅認(rèn)證平臺需要有哪些操作嗎?直接抵扣勾選統(tǒng)計(jì)嗎
A公司員工小陳坐飛機(jī)到上海出差,取得航空運(yùn)輸電子客票行程單,行程單上注明票價(jià)7200元,燃油附加費(fèi)100元,機(jī)場建設(shè)費(fèi)50元。這張行程單可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是多少。
出差取得的航空運(yùn)輸電子客票行程單怎么認(rèn)證抵扣?我看抵扣平臺有這個(gè)選項(xiàng),怎么操作認(rèn)證抵扣?
老師您好,對于餐費(fèi)發(fā)票無法抵扣進(jìn)賬。課程是說在平臺進(jìn)行不抵扣勾選。而又說建議先認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。我理解是既然一上來就是進(jìn)行不抵扣勾選了,怎么還需要先認(rèn)證后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?進(jìn)賬發(fā)票的認(rèn)證是不是就是勾選提交抵扣的意思?
老師您好,請問一下我們這個(gè)月抵扣一張航空運(yùn)輸電子客票行程單,但是申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)里帶不出來這筆的稅額,認(rèn)證了5張,只顯示4張,這是什么情況
老師,在計(jì)提經(jīng)營所得稅的時(shí)候,用哪個(gè)科目更合適呢? 經(jīng)營所得稅和稅金及附加?
我是一家有限公司的會計(jì),我的老板辦了幾張個(gè)人名義的銀行卡(專門用于辦公使用,完全不和自己的生活混在一起),卡A用于美團(tuán)販賣的收入,卡b是抖音的收入,都是??▽S?,這種情況是否可以? 另外還有一張個(gè)人名義的銀行卡是老板的侄女名義,侄女是公司的實(shí)際操作人,這張卡用于公司的線下店鋪收入,是否可以?
老師 我們公司有一張銷售二手車的收入10000塊錢,這個(gè)銷售二手車的發(fā)票都是普通發(fā)票吧,我是一般納稅人,我填寫增值稅申報(bào)表給那一欄填呢?
老師,補(bǔ)開前幾個(gè)月發(fā)票,導(dǎo)致當(dāng)月開票收入大于當(dāng)月實(shí)際銷售收入,賬務(wù)該如何處理
公司有土地和房產(chǎn),但公司現(xiàn)在暫停經(jīng)營,折舊繼續(xù)提嗎?
老師,我個(gè)體戶的利潤表,那個(gè)所得稅費(fèi)用,那個(gè)金額又和經(jīng)營所得稅金額不一致,個(gè)體戶的科目是不是需要特別設(shè)置一下?我應(yīng)該怎么處理呢?
老師感覺被人報(bào)復(fù)了,不知道是要以牙還牙還是
我們是外貿(mào)公司,我們采購了材料回來,貨款我們也付了,然后我們把采購回來的材料發(fā)給供應(yīng)商加工,請問這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄應(yīng)該怎么寫
這個(gè)第6題12000÷25×8÷12=320 為什么要×8 8是從哪里來的,,
你好,生產(chǎn)企業(yè)出口發(fā)票次月做了免抵退申報(bào)了,然后發(fā)錯(cuò)了開錯(cuò)了型號,要紅沖重新開嗎?
只能自己計(jì)算?然后填8b?
你好,是的, 第十行和第八行都要填。