你好,單位給的補(bǔ)貼需要交個(gè)稅的。然后申報(bào)個(gè)稅時(shí),電話那個(gè)一般是可以扣除200元,具體看你當(dāng)?shù)氐摹?/p>
麻煩咨詢一下老師,我們公司有3個(gè)股東,其中兩個(gè)老板經(jīng)常出差,出差的話,他也涉及到一個(gè)這個(gè)出差補(bǔ)助。曾經(jīng)給這個(gè)老板的出差補(bǔ)助費(fèi)呢,就是稅務(wù)局局就給踢出來,說不合理說不能說你們定多少就是多少,得有個(gè)參照。所以我就想知道這個(gè)參照的金額是參照誰,怎么個(gè)參照法,那像有這老板經(jīng)常在國外,那怎么去給他定義這個(gè)補(bǔ)助,出差補(bǔ)助啊,一個(gè)地方和一個(gè)地方的這個(gè),這個(gè)費(fèi)用還不一樣,你像我們老板哪都走,上海,天津哪都走,遼寧省內(nèi)什么都走。那你這個(gè)每次出差的餐就是出差補(bǔ)助餐補(bǔ)什么的,你正常的話都應(yīng)該劃撥,我們就因?yàn)樗麄儾橐换囟冀o我踢出來了,我們都沒劃撥過,所以說這個(gè)想咨詢老師,這個(gè)應(yīng)該怎么處理。
老師,咨詢一下。如果我們用母公司的人員做現(xiàn)場支持,他們出差有一個(gè)差旅補(bǔ)助。我們需要支付這個(gè)差旅補(bǔ)助,需要申報(bào)個(gè)人所得稅不?也沒簽勞務(wù)費(fèi)的合同,就是人家為了子公司的項(xiàng)目出差了,每天我們子公司得給人家把差旅補(bǔ)助按集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)也要承擔(dān)的,需要申報(bào)個(gè)稅不?大概5天,每人900元這樣,4個(gè)人
老師,我想問一下,匯算清繳,小微企業(yè),A107040表,第一行叫符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅,這個(gè)數(shù),如果企業(yè)應(yīng)納稅所得額20萬,彌補(bǔ)以前年度虧損了,不需要交稅,這個(gè)第一行是0,對嗎?
老師,我想咨詢一下,交通補(bǔ)助和電話補(bǔ)助是不是可以免征個(gè)人所得稅,如果要用這個(gè)需要什么條件呢?
老師好,我們公司最近幾年享受了政府補(bǔ)助160多萬,所得稅如果要免稅得符合三個(gè)條件,那如果我們公司不享受免稅,那這部分資金所對應(yīng)的成本也可以扣除,享受和不享受對公司影響在哪里呢?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
在申報(bào)個(gè)稅時(shí),扣除的應(yīng)該選擇哪一個(gè)選項(xiàng)
扣除的可以選擇電話費(fèi)那個(gè)。