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老師,這個(gè)分錄這樣寫對(duì)不對(duì)???不用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目行不行?

老師,這個(gè)分錄這樣寫對(duì)不對(duì)???不用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目行不行?
2023-06-13 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-13 11:06

您好, 這么做賬也可以的。

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快賬用戶4786 追問 2023-06-13 11:08

老師,還是分成兩筆寫???藍(lán)色匡的摘要怎么寫呢???

老師,還是分成兩筆寫???藍(lán)色匡的摘要怎么寫呢???
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齊紅老師 解答 2023-06-13 11:09

兩種都是可以的 沒啥區(qū)別

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您好, 這么做賬也可以的。
2023-06-13
前面說對(duì),這個(gè)是銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)為0 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有期末數(shù)
2020-10-20
你好,是的,就是這樣做
2025-05-14
那你這個(gè)分錄做有問題,留底稅額這個(gè)對(duì)應(yīng)是抵減做,借轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸未交增值稅10 ,借未交增值稅10 貸銀行,不是直接未交增值稅20 ,要是說之前有多交增值稅,那這個(gè)對(duì)應(yīng)就有涉及不一樣了,你沒有掛多交話,
2021-04-13
對(duì)的是的,是這么做的。
2021-09-24
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