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老師,這個分錄這樣寫對不對???不用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目行不行?

老師,這個分錄這樣寫對不對???不用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目行不行?
2023-06-13 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-13 11:06

您好, 這么做賬也可以的。

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快賬用戶4786 追問 2023-06-13 11:08

老師,還是分成兩筆寫???藍(lán)色匡的摘要怎么寫呢???

老師,還是分成兩筆寫???藍(lán)色匡的摘要怎么寫呢???
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齊紅老師 解答 2023-06-13 11:09

兩種都是可以的 沒啥區(qū)別

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相關(guān)問題討論
您好, 這么做賬也可以的。
2023-06-13
前面說對,這個是銷項稅額和進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)為0 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有期末數(shù)
2020-10-20
那你這個分錄做有問題,留底稅額這個對應(yīng)是抵減做,借轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸未交增值稅10 ,借未交增值稅10 貸銀行,不是直接未交增值稅20 ,要是說之前有多交增值稅,那這個對應(yīng)就有涉及不一樣了,你沒有掛多交話,
2021-04-13
你好,是的,就是這樣做
2025-05-14
對的是的,是這么做的。
2021-09-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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