您好!因?yàn)檫@個(gè)是外購(gòu)的不是自產(chǎn)的
老師好,為什么這個(gè)是視同銷(xiāo)售,而不是內(nèi)部使用用成本價(jià)去計(jì)算?謝謝。
老師這題計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng),在第6小題里拿一箱作為職工福利不是不用視同銷(xiāo)售嗎?為什么還要計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)呢?
1、第三問(wèn)算消費(fèi)稅時(shí)為什么不用20*10% 2、第三問(wèn)是賒銷(xiāo),計(jì)稅時(shí)間有合同的應(yīng)該按照合同約定啊,合同約定是10月31日,那么9月的時(shí)候還不應(yīng)該算消費(fèi)稅呢吧 3、第五問(wèn),如果在第三問(wèn)中確認(rèn)了收入的實(shí)現(xiàn),那么第五問(wèn)中應(yīng)該也確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)并增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅啊,但第五題的答案中沒(méi)有把第三問(wèn)的銷(xiāo)售算進(jìn)去為什么呢
請(qǐng)問(wèn)老師,第一個(gè)問(wèn)題:這種情況也是視同銷(xiāo)售嗎? 第二個(gè)問(wèn)題:這種不能開(kāi)專(zhuān)票只能開(kāi)普票,為什么不算進(jìn)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅里面一起計(jì)算應(yīng)納稅額呢
老師,這個(gè)第五小問(wèn)視同銷(xiāo)售的銷(xiāo)項(xiàng)為什么是1×13%呢?為什么不能用5.65×2000去計(jì)算呢
去年的采購(gòu)發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個(gè)廢品收入,我是計(jì)入到其他業(yè)務(wù)收入合理嗎?
公司要開(kāi)給海外一個(gè)出口勞務(wù)發(fā)票1000多萬(wàn),這個(gè)可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開(kāi)嗎?還是需要提前給稅務(wù)局備案之類(lèi)的
老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
這個(gè)分錄看不太懂, 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值,那么借方對(duì)應(yīng)的應(yīng)該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒(méi)折舊部分,多出來(lái)就是要轉(zhuǎn)成消耗性資產(chǎn)部分,對(duì)吧?
老師我們給A公司開(kāi)的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個(gè)公司之間有個(gè)代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時(shí)候我們?cè)谄髽I(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計(jì)扣除填寫(xiě)了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計(jì)扣除數(shù),相當(dāng)于沒(méi)有享受高新加計(jì)扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策。現(xiàn)在稅局問(wèn)為什么不享受高新加計(jì)扣除,怎么解釋合理一點(diǎn)
年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)算,稅率表是多少 在這個(gè)單位是按照正常薪資每個(gè)月繳納個(gè)稅了,另一個(gè)單位是按照銷(xiāo)售入職的,年中結(jié)算獎(jiǎng)金,那獎(jiǎng)金是單獨(dú)入賬?
老師我想問(wèn)一下我們公司把我在稅務(wù)局設(shè)置成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,報(bào)稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問(wèn)題我要擔(dān)責(zé)嗎
老師,客戶(hù)誤把我公司貨款,匯到我公司關(guān)聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶(hù),因?yàn)檫@是打官司回款的,如何平賬!可以將關(guān)聯(lián)公司收到的貨款轉(zhuǎn)到我公司嗎?用寫(xiě)什么協(xié)議之類(lèi)的嗎!如何操作!