分2023年制造業(yè)增值稅稅負(fù)率? 3%左右
制造業(yè),生產(chǎn)臘制品企業(yè)的增值稅稅負(fù)率是多少?如何計(jì)算企業(yè)增值稅稅負(fù)率?
問(wèn)制造業(yè)的增值稅稅負(fù)率一般是多少呀
制造業(yè)的增值稅稅負(fù)率一般在多少?
2023年制造業(yè)增值稅稅負(fù)率是多少
制造業(yè),貿(mào)易業(yè)的增值稅稅負(fù)率和所得稅稅負(fù)率是多少?
專(zhuān)管員給了一張去年的票不讓抵扣,怎么操作
老師,我們公司成品的出入庫(kù)是臺(tái)賬,沒(méi)有實(shí)際的出入庫(kù)單,我是他們的臺(tái)賬數(shù)據(jù),然后自己做的出入庫(kù)單,用A4紙打出來(lái)的,這樣可以嗎
老師,火車(chē)票是專(zhuān)票還是普票?
老師,我們有一供應(yīng)商賬戶(hù)被凍結(jié),現(xiàn)在我們要付款,可以付私賬嗎?,還是取現(xiàn)給他
像我們公司前期采買(mǎi)的這些保潔用品,需要做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎 還是直接做管理費(fèi)用呀
老師 你好 如果想注冊(cè)實(shí)業(yè)公司是不是注冊(cè)資本金要超過(guò)5000萬(wàn)
我們是外貿(mào)公司,委托協(xié)議怎么和代理報(bào)關(guān)服務(wù)費(fèi)發(fā)票聯(lián)系起來(lái)
郭老師好,所得稅退稅了分錄借,銀存,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,貸,利潤(rùn)分配未分配了,明細(xì)表借方就是繳納所得稅的金額,本年累計(jì)借方金額不就又加上退的所得稅金額了嗎
老師,我們是國(guó)際貨代公司,我們開(kāi)票給客戶(hù)包括報(bào)關(guān),空運(yùn)等業(yè)務(wù),開(kāi)的是國(guó)際貨代免稅發(fā)票,這次客戶(hù)說(shuō)要退稅需要有稅點(diǎn)的報(bào)關(guān)發(fā)票,我們讓我們的報(bào)關(guān)行開(kāi),實(shí)際就這家報(bào)關(guān)行報(bào)關(guān)的,報(bào)關(guān)行要我們出個(gè)情況說(shuō)明證明是我們讓他開(kāi)的,我想讓客戶(hù)直接把報(bào)關(guān)費(fèi)打給報(bào)關(guān)行,而且報(bào)關(guān)單上也是客戶(hù)的名稱(chēng),我們不經(jīng)手這個(gè)報(bào)關(guān)費(fèi),所以我們不需要寫(xiě)這個(gè)情況說(shuō)明,寫(xiě)了反而是我們讓報(bào)關(guān)行代開(kāi)的
老師,我的收入有銷(xiāo)售產(chǎn)品的收入,有維修空調(diào)的收入,所以在記賬時(shí)要把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下設(shè)置兩個(gè)明細(xì)科目嗎?一個(gè)事提供勞務(wù)收入一個(gè)是銷(xiāo)售商品收入嗎
1.5-2.0之間正常嗎
你好,這個(gè)沒(méi)有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),具體看您當(dāng)?shù)氐?%左右,只是參考的數(shù)。
是3%的稅負(fù),那高于或低于什么范圍內(nèi)屬于正常呢。
你好,這個(gè)要是浮動(dòng)也就是0.1%,這樣不要太大。具體還是看你單位所在地的稅負(fù)要求是多少?
那所在地的稅負(fù)是3%,目前單位的增值稅稅負(fù)為1.13%。正常不。
我要看你當(dāng)?shù)氐囊?,不是全?guó)統(tǒng)一的也沒(méi)有對(duì)外公布的準(zhǔn)確數(shù)。