你好,正規(guī)的就是要做以前年度損益。
老師,6月份調(diào)整了以前年度損益,因?yàn)槿ツ杲o財(cái)務(wù)代理做,做了一筆暫估,卻忘記在年終沖掉。但是現(xiàn)在所得稅上并沒(méi)有可以體現(xiàn)以前年度損益的科目。請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么去調(diào)整,而且金額有四十幾萬(wàn),做今年的成本的話(huà),自己的營(yíng)業(yè)成本就會(huì)很低很低。
去年做的暫估電費(fèi),發(fā)票一直沒(méi)到,分錄,借:生產(chǎn)成本-電費(fèi) 研發(fā)費(fèi)用-電費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 ,今年到了發(fā)票,除了要紅沖一筆一樣的,再做一筆,需要用以前年度損益調(diào)整嗎?
老師,您好,去年因?yàn)闀?huì)計(jì)差錯(cuò)多暫估了庫(kù)存商品成本并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,那今年調(diào)賬是做借:應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù) 200(正確金額) 貸:庫(kù)存商品 200 然后再做比調(diào)整成本的分錄 是需要用到以前年度損益調(diào)整,去年暫估多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那調(diào)整的話(huà)以前年度調(diào)整應(yīng)該在借方還是貸方
我是小規(guī)模公司,暫估成本跨年和收到的發(fā)票一致,跨年的暫估成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),我除了沖銷(xiāo)暫估入庫(kù),重新按照票面入賬這兩筆分錄,我還需要做什么分錄,我們沒(méi)有以前年損益調(diào)整科目
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,去年成本多記了1620,今天才發(fā)現(xiàn)。這個(gè)需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎,怎么寫(xiě)分錄調(diào)整呢,去年匯算清繳還沒(méi)做
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷(xiāo)售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
原材料 應(yīng)付暫估 生產(chǎn)成本 涉及這三個(gè)科目沖減 只有成本需要用以前年度損益調(diào)整科目吧?
不用這個(gè)科目會(huì)有哪些風(fēng)險(xiǎn)?年報(bào)和審計(jì)報(bào)告都出來(lái)了。不知道直接沖減還是換科目
你好!生產(chǎn)成本也都不需要改成以前年度損益調(diào)整