你好;? 你們是應(yīng)稅和 簡(jiǎn)易計(jì)稅 有業(yè)務(wù)的 、那么就得轉(zhuǎn)出的; 你之前收到發(fā)票內(nèi)容是什么;才好判斷科目的
老師好,一般納稅人采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,那么有收入的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)科目還是銷項(xiàng)稅額嗎?
請(qǐng)問老師,月末需要將免稅期間的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出,是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)嗎。管理費(fèi)用的二級(jí)科目是什么呢
設(shè)置增值稅一般納稅人在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“預(yù)交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”、“簡(jiǎn)易計(jì)稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等明細(xì)科目是什么含義。
老師請(qǐng)問:我們有一個(gè)工程項(xiàng)目開的是3%的施工費(fèi)發(fā)票,這個(gè)分錄做借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅,當(dāng)產(chǎn)生材料付款時(shí)做的:借:施工成本,貸應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅、銀行存款。請(qǐng)問:這里的應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅月底的余額需要象應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——進(jìn)/銷項(xiàng)稅額科目余額一樣結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅這個(gè)科目嗎?
一般納稅人兼營簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借方應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用對(duì)嗎,那明細(xì)科目應(yīng)該是什么
之前年度的稅率報(bào)錯(cuò)了,稅務(wù)局要求補(bǔ)稅,現(xiàn)在又要求沖紅之前開的所有發(fā)票,再開正確的,合理嗎?
老師,采礦權(quán)證變更,涉稅?及咋計(jì)算?
#老師#,我們做一批貨物,單價(jià)50元,數(shù)量100件,因質(zhì)量問題,客戶扣款1000元,現(xiàn)在要開票,我們是修改單價(jià)還是修改數(shù)量,客戶不要開紅字發(fā)票
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號(hào)嗎?
請(qǐng)問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社保可以嗎?
進(jìn)項(xiàng)票被紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當(dāng)月還是在收到紅沖票的當(dāng)月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個(gè)來料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔(dān)。 分公司普工有河南本地一個(gè)公司承包人, 分公司只支付加工費(fèi)給這個(gè)本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、電費(fèi)、和外包公司的加工費(fèi) 這樣的分公司稅務(wù)局承認(rèn)嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會(huì)面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
就是我進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票當(dāng)時(shí)入的哪個(gè)科目,就從哪個(gè)科目轉(zhuǎn)出唄,如果是入的銷售費(fèi)用就要從銷售費(fèi)用轉(zhuǎn)出是嗎
你好; 對(duì)的; 借方是什么 就把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到借方科目去 ;? 對(duì)的?