你之前這個對應的進項是哪個科目的
上月已抵扣100的進項稅,本月發(fā)現(xiàn)不能抵扣做了進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應交稅費-銷項稅 應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 貸: 應交稅費-進項稅 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 月末這樣做對嗎?
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出后需要交稅,是否要轉(zhuǎn)入到 應交稅費—未交增值稅 借:管理費用—業(yè)務招待費 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費—未交增值稅
請問老師,月末需要將免稅期間的進項稅額做轉(zhuǎn)出,是借管理費用 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)嗎。管理費用的二級科目是什么呢
老師,請問進項稅額轉(zhuǎn)出分錄是這樣嗎? 轉(zhuǎn)出:借,管理費用-福利費 貸,應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 再借,應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 貸,應交稅費-未交增值稅
老師進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做的?是不是 借:管理費用-福利費 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 然后月底結(jié)轉(zhuǎn)的話 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅
車學堂不小心注銷了怎么登陸
在廣東珠海如何申領外建項目的個稅密碼
老師,我們有筆外債借款,收到銀行通知說到賬了,但是沒有入賬,需要辦理跨境人民幣入賬,請問這個到賬是到什么意思,到哪了?
老師你好!請問一下我今天才注冊的話個體工商戶,下周要開票,什么時候去申報呢?
我們是一般納稅人公司銷售使用過的貨車分錄這樣寫對嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務費等業(yè)務,可以用“其他應收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購合同含運費114元一噸,簽的銷售合同不含運費106一噸,這樣合理?
老師,有一個500萬不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開發(fā)票、保證金、信息服務費,可以只用“其他應收款”一個往來科目核算嗎?
你好,老師!我們有個公司,小規(guī)模納稅人,前任會計每月都申報著個稅,但是呢每月都沒有實際支付。 眼前沒有員工申訴,稅務預警,怎么解釋呢?
餐飲行業(yè)疫情期間,購進的原材料,之前做賬是借原材料、應交稅費-待抵扣進項稅額,貸應付賬款
那你下載應該 借原材料 貸進項轉(zhuǎn)出
或者借主營業(yè)務成本 貸進項轉(zhuǎn)出
現(xiàn)在不是下載 打錯了 不好意思
也就是要把進項轉(zhuǎn)出的部分作為我們的營業(yè)成本入賬,對嗎
對的 計入成本就可以了