你好,這個客戶是個人的話,需要申報偶然所得,第二個稅務局這邊不是罰款的。
公司是一般納稅人,主要銷售產(chǎn)品是酒水。端午節(jié),公司做宣傳活動,給客戶發(fā)了粽子和酒,均是外購產(chǎn)品。粽子取得的是普通發(fā)票,酒水是專票。需要申報個人所得稅么?
A公司為一般納稅人,寫出會計分錄及對企業(yè)所得稅的影響(1)2019年5月以自產(chǎn)產(chǎn)品300個發(fā)放給員工作為福利、300個送給客戶,單個產(chǎn)品成本價30元,不含稅售價45元;同時將購入的一批商品發(fā)放給員工,購入不含稅價格15萬元。
求具體分錄與數(shù)據(jù)?。。?!A公司為一般納稅人,寫出會計分錄及對企業(yè)所得稅的影響(1)2019年5月以自產(chǎn)產(chǎn)品300個發(fā)放給員工作為福利、300個送給客戶,單個產(chǎn)品成本價30元,不含稅售價45元;同時將購入的一批商品發(fā)放給員工,購入不含稅價格15萬元。
老師你沒寫具體的數(shù)值?。。。。公司為一般納稅人,寫出會計分錄及對企業(yè)所得稅的影響(1)2019年5月以自產(chǎn)產(chǎn)品300個發(fā)放給員工作為福利、300個送給客戶,單個產(chǎn)品成本價30元,不含稅售價45元;同時將購入的一批商品發(fā)放給員工,購入不含稅價格15萬元。
購買初級農(nóng)產(chǎn)品贈送客戶需要給客戶申報個人所得稅嗎?出納和會計是同一個人的話,稅務局會處罰嗎?
老師,我們審計老師給我們提供了試算平衡表,如圖,請問每個怎么做分路呢
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進項稅,這個進項就是,賣出去那臺車對應的所有的的進項稅,不包括,開進來的,其他的專票進項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
第二個這樣操作也是可以的對吧,公司規(guī)模小
稅務局不管著罰款,但是你不符合管理規(guī)定。
不能說稅務局不罰款的就是屬于合理的, 本身不合理
明白,就是這個不會有罰款這些風險對不
對的是的,是這么做是這么寫的
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。