你好 借:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:管理費(fèi)用等科目 貸:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利

2019年12月31日,某公司(一般納稅人,增值稅適用稅率13%)將自產(chǎn)的產(chǎn)品給員工作為非貨幣性福利,產(chǎn)品不含稅售價(jià)10000元,成本價(jià)8000元,寫出三個(gè)會(huì)計(jì)分錄
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(均為應(yīng)稅化妝品,消費(fèi)稅率為15%) (1)銷售成套化妝品取得不含增值稅價(jià)款300 000元。 (2)當(dāng)月收回委托加工的化妝品直接出售,不含增值稅售價(jià)為100 000元,收回時(shí)受托方按其同類產(chǎn)品售價(jià)代收代繳消費(fèi)稅25 000元。 (3)為生產(chǎn)甲種化妝品,本月購(gòu)入乙種化妝品一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200 000元,當(dāng)月全部投入生產(chǎn)。 (4)將自產(chǎn)化妝品一批以福利形式發(fā)給本廠職工,按同類產(chǎn)品不含稅售價(jià)計(jì)算價(jià)款為50 000元,成本價(jià)30 000元。 (5)將護(hù)膚品、化妝品裝入禮盒送給關(guān)系單位,不含稅售價(jià)為20 000元。 根據(jù)以上資料,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅、消費(fèi)稅額。
甲公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,稅率為13%。2022年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。要求:編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。7.將自產(chǎn)的B產(chǎn)品作為福利發(fā)放給本公司職工。該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為20000元,不含稅售價(jià)為30000元。
A公司為一般納稅人,寫出會(huì)計(jì)分錄及對(duì)企業(yè)所得稅的影響(1)2019年5月以自產(chǎn)產(chǎn)品300個(gè)發(fā)放給員工作為福利、300個(gè)送給客戶,單個(gè)產(chǎn)品成本價(jià)30元,不含稅售價(jià)45元;同時(shí)將購(gòu)入的一批商品發(fā)放給員工,購(gòu)入不含稅價(jià)格15萬元。
求具體分錄與數(shù)據(jù)?。。?!A公司為一般納稅人,寫出會(huì)計(jì)分錄及對(duì)企業(yè)所得稅的影響(1)2019年5月以自產(chǎn)產(chǎn)品300個(gè)發(fā)放給員工作為福利、300個(gè)送給客戶,單個(gè)產(chǎn)品成本價(jià)30元,不含稅售價(jià)45元;同時(shí)將購(gòu)入的一批商品發(fā)放給員工,購(gòu)入不含稅價(jià)格15萬元。
老師我想問下c級(jí)納稅人申請(qǐng)發(fā)票需要預(yù)繳增值稅嗎
我剛付費(fèi)29元電話溝通咨詢,但是到目前還沒有收到電話,請(qǐng)問打哪個(gè)客服熱線
老師,水利基金的計(jì)稅基礎(chǔ)是不含稅銷售額嗎
債務(wù)人以應(yīng)稅車輛扺債為啥不屬于車購(gòu)稅?
老師貸款,銀行流水2000萬,收入做多少合適
營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更了,點(diǎn)子稅務(wù)局公司名稱要怎么才能變更呢
非會(huì)計(jì)專業(yè)沒有中級(jí) 只有初級(jí)能干 電商醫(yī)藥公司會(huì)計(jì)嗎?
老師,9月工資11月才發(fā)。那個(gè)稅是不是要12月才報(bào)?如果11月還發(fā)一次10月份工資。,那12月報(bào)個(gè)稅是不是報(bào)2個(gè)月合計(jì)工資,那么扣除額是不是也減2個(gè)月的?謝謝老師
股東借給公司的錢在賬上一直沒有還,企業(yè)現(xiàn)在要注銷了,賬面上還有不少庫存商品,請(qǐng)問這其他應(yīng)付款和庫存商品有啥可能能操作不?
您好,我們屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司,沒有報(bào)送,收到了短信提示收入不對(duì),現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦

