企業(yè)所得稅計入稅金及附加是錯誤的。企業(yè)所得稅是計入所得稅費用。更正一下就行了。

我的會計財報和企業(yè)所得稅的季報是不同的,因為我的財務(wù)報表里有繳納企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅季報中,企業(yè)所得稅要稅前抵扣,我怎么做才能讓兩張表一致
老師:我想咨詢我的財報和企業(yè)所得稅季報不一樣,因為我一月份交了企業(yè)所得稅計入費用里的稅金及附加,企業(yè)所得稅中的成本不能有企業(yè)所得稅(企業(yè)所得稅不能稅前抵扣)但是審計讓我倆個表要一致,我應(yīng)該怎么做
請問老師,我們公司第一季度利潤總額20萬元,因為我們公司是高新技術(shù)企業(yè),第二季度申報企業(yè)所得稅研發(fā)費加計扣除后,企業(yè)所得稅為0,所以我申報第一記度企業(yè)所得稅時,想調(diào)整一下表,調(diào)表不調(diào)賬,我第一季度不計提企業(yè)所得稅了,可以嗎?
老師,2024年四季度報企業(yè)所得稅報表時營業(yè)成本應(yīng)該是0,我把管理費用金額填上去了,現(xiàn)在報企業(yè)所得稅年報就有提示說與四季度企業(yè)所得稅報表營業(yè)成本不一致,但是我企業(yè)所得稅報表也提交了,會有什么問題嗎?
老師,工資薪金是誰發(fā)工資誰申報,那勞務(wù)派遣公司免征殘保金嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號錯誤又退回怎么做會計分錄???計提和發(fā)放時分別做的借管理費用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時:借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請問要怎么做??
請問老師,作為一個二手車交易平臺,所涉及的各種稅費,誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細說明一下嗎?假如說如果100萬買進,100萬賣出,是不是就不涉及稅費了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會出現(xiàn)這個提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進項發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時做分錄 需要先1+3%價稅分離 在按%1計提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會計科目是什么?
我是民非企業(yè),在財務(wù)報表中沒有所得稅費用,只有業(yè)務(wù)活動表中的稅金及附加,還有就是管理費用其他費用和籌資費用,但是這幾個都是費用類,企業(yè)所得稅的報表中我填了收入,成本中我就和財務(wù)報表中的費用對不上了
其他費用 你好,在其他費用里面填寫的。
老師我該怎么辦
你好 按正確的更正 填寫就行?
老師您好:企業(yè)所得稅我是在財務(wù)報表中的其他費用中做的,但是我企業(yè)所得稅的季度報表中的營業(yè)成本直接減去所得稅費用,企業(yè)所得稅季度報表的利潤總額和我財務(wù)報表中的費用合計正好差了我上交的企業(yè)所得稅,這倆個表是對不上的
好,那您做賬的時候沒有計入其他費用嗎?
當(dāng)月計提: 借:其他費用 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交企業(yè)所得稅 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn): 借:非限定性凈資產(chǎn) 貸:其他費用 下月交納: 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
對一下這個分錄,看您的賬務(wù)處理對不對?
我沒有應(yīng)交稅費這個科目
好,那您可以增加一個負債類的應(yīng)交稅費。
那我的會計分錄是錯的
借:其他費用 貸:應(yīng)交稅費 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款
我12月份沒有計提,1月份直接交的所得稅,您的三個分錄我都在一月份做可以嗎
你好 是的可以的這樣的?
業(yè)務(wù)活動表如何填寫!
那我業(yè)務(wù)活動表的費用為0
業(yè)務(wù)活動表的其他費用為0
業(yè)務(wù)費就按照發(fā)生額填寫的。