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老師,賬上有固定資產(chǎn)車輛3輛在折舊,但是公司實(shí)際只有一輛,另外2臺(tái)買了很久了,業(yè)務(wù)部沒有拿相關(guān)的手續(xù)到財(cái)務(wù)部,沒有下賬,現(xiàn)在該怎么處理呀

2023-06-12 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-12 09:36

你好,現(xiàn)在在你單位的名下嗎?你看一下行駛證是不是你單位的。

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快賬用戶2199 追問 2023-06-12 09:38

打錯(cuò)字了,另外2臺(tái)是早就賣了,不是公司的車了

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齊紅老師 解答 2023-06-12 09:41

那你查一下什么時(shí)間賣出去的,之前的折舊需要紅沖,然后你再做固定資產(chǎn)清理。

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快賬用戶2199 追問 2023-06-12 09:56

查什么時(shí)間賣的然后做賬務(wù)處理,這個(gè)沒有附件的哇,微信聊天記錄之類的可以做附件不

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齊紅老師 解答 2023-06-12 09:58

你好可以的 可以這么做的

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快賬用戶2199 追問 2023-06-12 10:40

問了,有臺(tái)車不是公司的戶,只是公司付的錢,但是一直在提折舊

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齊紅老師 解答 2023-06-12 10:44

借其他應(yīng)收款,貸固定資產(chǎn), 借累計(jì)折舊,貸以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶2199 追問 2023-06-12 11:04

當(dāng)時(shí)公司把錢直接轉(zhuǎn)個(gè)人的,但是做賬的時(shí)候,直接入的固定資產(chǎn)

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快賬用戶2199 追問 2023-06-12 11:04

現(xiàn)在該咋個(gè)做賬呀

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齊紅老師 解答 2023-06-12 11:10

你好,這不給你調(diào)整了,轉(zhuǎn)給個(gè)人應(yīng)該是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,你現(xiàn)在是借固定資產(chǎn)貸銀行 調(diào)整的分錄借去他其他應(yīng)收款貸固定資產(chǎn)有問題嗎?沒有吧?

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快賬用戶2199 追問 2023-06-12 11:26

然后把之前提的所有折舊沖了哇

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齊紅老師 解答 2023-06-12 11:27

你好是的,是這么做的

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快賬用戶2199 追問 2023-06-12 11:31

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-12 11:34

不用客氣,工作愉快。

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你好,現(xiàn)在在你單位的名下嗎?你看一下行駛證是不是你單位的。
2023-06-12
你好 如果是公司車輛 先做購進(jìn) 累計(jì)折舊 。然后現(xiàn)在變賣了做固定資產(chǎn)清理處理。 想辦法證明業(yè)務(wù) 。 對(duì)私的錢 多少 寫情況說明老板簽字在做 。
2020-09-27
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ? ? ? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2025-05-12
您好,這個(gè)的話,等于說折舊沒有嗎?
2023-11-21
您好,分錄,借以前年度損益調(diào)整(紅字),借固定資產(chǎn)。借以前年度損益調(diào)整,貸累計(jì)折舊。同時(shí)調(diào)整上年匯算清繳數(shù)據(jù)
2021-01-07
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