尊敬的學(xué)員您好!這個應(yīng)該有答案的。您是哪里不清楚需要幫您解釋一下。 而且固定資產(chǎn)更新決策肯定是需要掌握的,也沒有更快的解決辦法,必須按部就班一個個做。 需要考慮的事項(xiàng)很多,從建設(shè)期,營業(yè)期,到終結(jié)期,必須每一個點(diǎn)認(rèn)認(rèn)真真的理解透,還是得多聽基礎(chǔ)班老師的課程,反復(fù)幾次。
有沒有老師可以幫忙解答一下這道題
你好老師 這個題的答案D不理解 ,可以幫我解答一下嗎
老師你好,可以幫我解答下這個題嗎
老師你好,可以幫我解答下這個題嗎
老師你好,可以幫我解答下這個題嗎
老師,這個異常咋回事?咋處理
老師,請問小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是不是不用報(bào)送現(xiàn)金流量表。會計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)必須報(bào)送現(xiàn)金流量表嗎?
老師,承兌賬號和銀行賬號是一個嗎
老師,你好,請問其他公司開給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,分別填那個數(shù)啊,獎金需要填進(jìn)去嗎?
平時視同銷售需要做賬嘛?怎么申報(bào)增值稅,匯算清繳的時候數(shù)據(jù)填哪里
老師,支付員工報(bào)銷是填寫在經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金中嘛
老師:您好!個體工商戶(主營業(yè)務(wù)是設(shè)計(jì)),去年第四季度開了兩張合計(jì)7.4萬的設(shè)計(jì)費(fèi)用專票給甲方,這兩張專票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒有付款也沒勾選抵扣這兩張專票?,F(xiàn)在甲方說這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開具,只開具5.4萬的專票。想問一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開具的這兩張專票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
轉(zhuǎn)讓專利,轉(zhuǎn)讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現(xiàn)在e窗通查公司的變更記錄,怎么看