您好,這個不需要的,
12月份計提的工資,在第二年的1月份發(fā)放,在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,用納稅調(diào)整嗎?
老師你好,現(xiàn)在在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳。有個問題想請教下就是:補繳的企業(yè)所得稅是補計提回22年12月份,還是說23年哪個月做22年企業(yè)所得稅匯算清繳就做在哪個月那筆計提企業(yè)所得稅的分錄。
老師,是不是在12月份要提前計提第二年匯算清繳的企業(yè)所得稅金額?
匯算清繳是在第二年的五月份之前做的,那比如三月份做了匯算清繳,繳納了上一年的企業(yè)所得稅,那后來的會計在,第二年的表里的企業(yè)所得稅怎么知道是匯算清繳交的?還是第二年的新的預(yù)扣預(yù)繳的企業(yè)所得稅?
老師,如果公司給員工的年終獎在23年12月份計提,24年1月發(fā)放,也就是在企業(yè)所得稅匯算清繳前發(fā)放了,所得稅匯算清繳是否還要做納稅調(diào)整
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時候說增值稅銷項減進項是增值稅專用發(fā)票,銷項是普通發(fā)票也可以抵進項是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個金額在25年匯算時需要在匯算表里填寫嗎?
請問銷售家電享受政府補貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實收部分) 應(yīng)收-政府補貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個人) 這樣對嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊資金100萬,實繳投入150萬,那多投的50萬需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風(fēng)險測評?是需要按什么按鈕,才會風(fēng)險測評
個體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
那今年的匯算清繳時繳納了2022年的企業(yè)所得稅,小企業(yè)會計制度,怎么做憑證?
你的意思是12月計提第四季度吧
是能不能計提匯算清繳的那個金額?
年底的時候大概就知道第二年的匯算清繳后的金額
是的,這個要先計提的