您好,根據(jù)上面的信息,成本就沒法核算 ,成本最重要3項(料工費),料無法取到準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),只有從現(xiàn)在開始規(guī)范,整頓半年才能算出準(zhǔn)確的成本。目前成本就是上月盤點數(shù)%2B本月購入-本月盤點數(shù) ,這個不準(zhǔn)也沒辦法
老師,我們公司是中藥材加工企業(yè),是一家新企業(yè),月中生產(chǎn)了20個品種,一般我是月底扎賬,歸集所有的制造費用,直接人工,再進(jìn)行分配,算出成本,然后讓庫管入庫填寫成本價格,開票室才能打出來銷售票,這些品種進(jìn)行銷售,現(xiàn)在有幾家企業(yè)需要我們月中生產(chǎn)的這幾個品種,可是成本價還沒有算出來,入不了庫,能不能有什么方法,先核算出大概成本入庫,真實的成本算出來后怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
關(guān)于會計成本核算老板的意思是本月銷量是30萬,就按30萬來核成本,但是現(xiàn)在的成本會計確說這個月下了30萬的單子,但是我們車間生產(chǎn)完需要2個月時間,如果按老板說的來核算,庫存原料和當(dāng)月原材料庫存對不上,會計是怎么核算當(dāng)月成本的呢,她是用當(dāng)月原材料入庫數(shù)-去當(dāng)月月未原材料庫存數(shù),得出的數(shù)就是當(dāng)月實際領(lǐng)用原材料數(shù),比如算出的這個月領(lǐng)用原材料是10萬,當(dāng)月銷量就是15萬-10萬成本-費用剩余的就是當(dāng)月利潤,下個月在用這從方式核算出成本,只到這筆訂單30萬完成。問題是現(xiàn)在這有公司出貨沒有出庫單,如果按會計的方法來核成本的話,沒有出庫單做依據(jù),數(shù)據(jù)的真實性不高,以后就是我來接替她的工作,我因該怎么做能把工作做的更好。
老師好,剛接手的一家生產(chǎn)企業(yè)關(guān)于成核算,上期庫存各種原料余額+本期進(jìn)貨的成本-庫存剩下原料=本期發(fā)生的成本就將這些發(fā)生的成本轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,到了月末就將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,這樣核算方法對嗎?叫作什么核算方法? 我們是生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)超環(huán)保塑料袋子,要進(jìn)貨原料加工生產(chǎn),變成庫存商品,這種企業(yè)可以用這種方法核算嗎? 那么賣出的商品?我看入庫庫存表有千克重量沒有金額,有出庫金額和很多不同規(guī)格的產(chǎn)品,有出庫重量,這個賣出商品,怎么核算賣出的商品成本,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本
出口企業(yè),一般貿(mào)易,生產(chǎn)行業(yè),有一部分收購發(fā)票提了進(jìn)項稅,那么這部分在免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集時候要不要填入到免稅原材料價格一欄中?如果填了的話,最后退稅的計稅金額就會減去免稅原材料價格,再乘以13%,這種情況該怎么處理?
工業(yè)制造業(yè)成本核算中,上一任會計把本月購入的原材料,沒有根據(jù)產(chǎn)品耗用情況直接全部領(lǐng)用到了生產(chǎn)成本中。(舉個例子吧,比如本月購入原材料汽車輪胎100只入庫。本月銷售汽車10輛,沒有半成品,在產(chǎn)品,就是說本月應(yīng)該領(lǐng)用的汽車輪胎是40只,但上任會計把100只輪胎全部轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本中,最終形成的庫存商品,并結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本,舉例的只是一個原材料,其他原材料也是這種情況。因為上任會計購進(jìn)原材料就沒有數(shù)量和單價的核算。直接根據(jù)金額按照一定的比例轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本。 他現(xiàn)在留給我的問題是,我這個月同樣銷售了10輛汽車,如果按照正常的話也要領(lǐng)用40個輪胎,由于上個月100只輪胎已全部領(lǐng)完,余額為零。那么現(xiàn)在原材料就會出現(xiàn)負(fù)數(shù),該怎么調(diào)整分錄如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
住建局用專項資金采購了一批液化石油氣瓶減壓閥、報警器等配件免費給客戶安裝后,又要求被監(jiān)管企業(yè)液化石油氣充裝公司上門收取所安裝配件的押金,等用戶不用退還配件時在由液化石油氣充裝公司負(fù)責(zé)退押金,請問做為液化石油氣充裝公司能不能收取押金?合規(guī)嗎?
折舊,取得的專票,是按價稅合計的金額提折舊?還是按不含稅提折舊
一般納稅人公司車輛開二手車也是免稅的嗎?
兩帳合一,應(yīng)收應(yīng)付有差異,需要調(diào)整,是直接在期初做對的,還是先導(dǎo)入外賬數(shù)據(jù),然后再做調(diào)整分錄?
三十三期學(xué)員 3月12號憑證為啥不用累計攤銷 袋方用預(yù)付賬款?老師
公司出售固定資產(chǎn)含稅價是92萬,我這個分錄該怎么做老師,銷項稅額要化成不含稅收入嗎,請老師具體寫下,原值1078875.22,累計折舊23488.13,凈值790051.33,當(dāng)時抵扣過進(jìn)項稅額
我們公司在京東平臺購買東西作福利費送員工,有國補(bǔ)那些訂單發(fā)票只開公司名稱,不開稅號,我們金稅系統(tǒng)查公司發(fā)票,查不到,這樣的發(fā)票能在稅前抵扣嗎,金額300多,不到500元
預(yù)收對方公司電費一筆,對方要求開具增值稅發(fā)票,是不是只能開具增值稅普票,實際還未供電,如果開票賬務(wù)處理怎么做,分錄應(yīng)該咋做,借:銀行存款貸:預(yù)收賬款嗎?
咨詢下,公司9月30日提前發(fā)放9月工資 那個稅申報在什么時間?國企回來后?
老師,我們報關(guān)出口是美元,收匯回來是人民幣,請問影響出口退稅嗎
盤點數(shù)都沒有
您好啊,那這個成本就是拍腦袋做的,跟老板說明一下現(xiàn)在的情況,以及接下來咱財務(wù)想怎么做