你好,這個是你認(rèn)證的發(fā)票上面的稅額。
2、待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入抵扣時 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額) 為什么待認(rèn)證進(jìn)項稅額會在貸方 不是轉(zhuǎn)入抵扣嗎 為什么進(jìn)項稅額表示減少
老師,12月認(rèn)證10月進(jìn)項發(fā)票82.76,上期留抵165.52,12月銷項180.85.本月應(yīng)補增值稅0;12月增值稅相關(guān)分錄,老師幫我糾正下: 1)12.31認(rèn)證10月進(jìn)項發(fā)票 82.76: 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 82.76 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 82.76 2)12.31結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)180.85 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 180.85 3)12.31結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅,實際應(yīng)交0: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 180.85 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 180.85
請問轉(zhuǎn)出待認(rèn)證進(jìn)項稅額,借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 嗎
采購紙板 借: 原材料_紙板 應(yīng)交稅費_待抵扣進(jìn)項稅額 應(yīng)付賬款 認(rèn)證發(fā)票,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費—待抵扣進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項,銷項 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 這樣做分錄可以嘛
老師好!請問做賬結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證進(jìn)項稅額,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額,這個金額如何計算?謝謝!
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費,一個人一個月220人,2200元一個月,24年沒開發(fā)票,25年補開發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個是做管理費用還是職工福利費
老師,招待客戶住宿的專票能抵扣嗎?
我司24年暫估了材料,但是25年拿回來的是另一種材料,我應(yīng)該怎么做帳呢?
老師怎么根據(jù)稅號判斷一家企業(yè)是不是一般納稅人?快速判斷那種的。
老師 折舊 算 本年累計折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點1.3.6.9 不同月份進(jìn)來的資產(chǎn) 想要用 公式合計一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請問怎么單獨核算成本呢
集團(tuán)財務(wù)報表中財務(wù)信息審計代表全面審計!然后他是包含審計和審閱么? 不重要的組成部分實施的也可以是審計和審閱么還有特定程序和部分事項審計么
2024年小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒超過30萬,企業(yè)所得稅減免繳納政策
老師,請講一下匯算清繳退回的預(yù)繳稅款的賬務(wù)處理
請問老師,融資擔(dān)保有限公司的擔(dān)保費用,開的是金融服務(wù)*擔(dān)保費 稅率是免稅,請問老師這個擔(dān)保費是免增值稅的么?