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老師,您好 我們2023.4月采購庫存商品時候分錄做成了借庫存商品和應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,貸應(yīng)付賬款。然后我們5月勾選進項認證有的,那么我4月低做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄怎么寫,謝謝金額取哪個數(shù)

2023-06-09 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-09 15:20

月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

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快賬用戶1609 追問 2023-06-09 15:28

謝謝老師,那進項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做,有成本有空調(diào),那時候被稅務(wù)局查出是虛開發(fā)票的 最后銀行又扣回去了

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齊紅老師 解答 2023-06-09 15:32

借:成本費用 貸:進項稅轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1609 追問 2023-06-09 15:41

銀行有扣這次進項稅額轉(zhuǎn)出是不是要借進項稅額轉(zhuǎn)出,貸銀行

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齊紅老師 解答 2023-06-09 15:48

沒明白你說的稅銀行扣款是怎么回事

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月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023-06-09
就按照第一方案處理就行。
2021-11-06
對的,是的,是這么做的。
2022-10-15
你好。5月沒退貨,不需要沖回庫存商品等
2024-06-06
可以的,可以這么做的,成本不用動,暫估和發(fā)票一樣的成本不用動。
2023-06-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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