你好,這個是合理的,因為需要5%的企業(yè)所得稅
老師您好,就是有。有這么一個問題是,就是有掛靠的公司,把工程項目掛靠到我們公司來做。然后嗯,也交預(yù)繳的稅款。然后甲方也把錢打給了我們,然后我們公司要扣。管理費,還有那些稅費之后把剩的錢打給那個掛靠的人。然后就剩的錢打給掛靠的人,我銀行轉(zhuǎn)賬的話,我的備注是要寫什么摘要呢?然后我轉(zhuǎn)給他,之后我的這筆賬該怎么做呢?就是這個掛靠的項目,掛靠人也沒有票給
請問老師,掛靠項目的稅負(fù)率要怎么計算?別人項目掛靠在我們公司,我們跟業(yè)主結(jié)算了100萬,現(xiàn)在我要跟施工方結(jié)算讓他們給我開成本材料票和人工合計83萬,其中23萬是人工,剩余的60萬是材料費用, ,我要怎么計算他們應(yīng)該給我開多少金額的專票和普票才比較合理?
老師好,老師我公司有一個項目是別人掛靠的,上個月開出去發(fā)票給甲方的,這個項目金額已經(jīng)全部開給甲方了,但是上個月賬戶被封了,拿不出錢去開成本票,也包括專票,這個月才開,掛靠人說他開專票給我,讓我把稅額部分退給他,但是我其他項目的萬一也有自己的項目專票要開來抵扣,那我得了他的專票不就用不了了嗎
老師,我們建筑企業(yè) 掛靠在別人公司 管理費是年包干價 不論多少項目 他們開9個點票給發(fā)包方 然后讓我們提供70%13個點的材料票和30%的勞務(wù)普票給他們 我想問下 在發(fā)票提供充足的情況下 我方還有什么稅費要扣的嗎?還有在發(fā)票提供足夠的情況下 我方預(yù)繳的增值稅那些是不是要讓被掛靠費退還給我們
老師,請問下有個項目掛靠在別的公司,給甲方的發(fā)票是22年開的,錢是23年6月才轉(zhuǎn)的,然后現(xiàn)在他要扣5%的企業(yè)所得稅,還要我們開票開普票才給轉(zhuǎn)錢,這樣合理不?
老師 假如是公司的第二個月 工商登記費為啥還計入開辦費 都第二個月了還分為籌建時間嗎 怎么鑒定是籌建期間?
老師,我們行業(yè)是服務(wù)業(yè),稅率是6%,增值稅稅負(fù)率的控制是看年度,不是看月,每個月繳納增值稅其實不用特意去控制稅負(fù)率,等到年底時再測算下當(dāng)年的稅負(fù)率,不低于1%,或者說不低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2%~3%,對嗎?
老師,2月無票收入500萬,3月開了100萬的發(fā)票,無票收入又做了300萬,那填無票收入就應(yīng)該是開的發(fā)票金額減去無票收入金額200萬嗎
法人能用驗證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開專票6萬,普票26萬,怎么算增值稅?
工資申報8000元,扣除各種社保費用和附加要扣個稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計征依據(jù)是用預(yù)收款-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒有轉(zhuǎn)賬記錄的費用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡易計稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對嗎?
我們是新能源公司 主要負(fù)責(zé)銷售餐飲廚房用的燃油,*液體石蠟*煤基費托合成全餾分液體石蠟該如何做賬
嗯嗯,對他收了5%的企業(yè)所得稅,讓我還要提供發(fā)票是不是就重復(fù)收了
這個你們自己商量.工程款他們自己收了,你們?yōu)槭裁催€要交錢呢
我們不交錢,他直接是從工程款里收取,我當(dāng)時也提出了質(zhì)疑,我說扣了5%的所得稅為什么還要提供發(fā)票才能出款他說回去問問我們會計,我自己知識不夠所以不知道怎么反駁
這個直接從工程款中扣除就行了,你們不再開票