有發(fā)票沒有入庫(kù),借在途物資,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增事進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款, 入庫(kù)之后借原材料、 貸在途物資。
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人和一般納稅人,增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,分別怎么做呢?
老師,我現(xiàn)在有個(gè)疑問想問一下啊,比如說(shuō)我是小規(guī)模納稅人,然后我跟一般納稅人做生意,然后我開了小規(guī)模的專票給他,那一般納稅人,他他這個(gè)賬要怎么做呢?
老師這個(gè)是小規(guī)模的,那一般納稅人的怎么做分錄呢
你好 請(qǐng)問一般納稅人和小規(guī)模的增值稅一般怎么做分錄呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,開的超市,這個(gè)怎么做分錄呢?
老師,我們25年1季度小規(guī)模504萬(wàn),超了500萬(wàn)了,9月26稅務(wù)局通知了,我們?cè)?月30調(diào)增過(guò)4季度的增值稅,所以我不知道,這種情況,我們10月變更一般納稅人,需要補(bǔ)繳4到9月的增值稅嗎
老師,我廠新建啤酒廠,設(shè)備正在安裝調(diào)試,沒正式生產(chǎn),但是老板從外地購(gòu)進(jìn)成品酒銷售了,籌辦期不能有損益,該咋辦?
以前工資5000元?jiǎng)倽q工資到6000社保需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整這樣是調(diào)整幾個(gè)月
收到的高新技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)的錢 匯算清繳需要納稅調(diào)減嗎
老師,小規(guī)模月度不超 10免稅,是不是包含普票和專票的銷售額
老師你好,想問下公司員工給另外一家公司干活,公司會(huì)結(jié)算單我們公司,之前是計(jì)提的公司多的沖銷售費(fèi)用,那銷售費(fèi)用不夠充的也就是小于了這個(gè)金額到時(shí)候怎么處理呢?
老師好:想了解下,增值稅一般納稅人,輔導(dǎo)期管理辦法,現(xiàn)在還適用嗎?實(shí)際操作層面,還有預(yù)繳增值稅的說(shuō)法嗎?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
建筑公司與個(gè)人發(fā)生的過(guò)橋費(fèi)可以據(jù)實(shí)扣除,還是限額扣除
標(biāo)書中資金來(lái)源和資金類型怎么填寫?
是不是這樣理解呢?就是付款的時(shí)候把稅費(fèi)做出分錄來(lái),入庫(kù)的時(shí)候就不用做稅費(fèi)分錄了
對(duì)的,是的,是這么做的。
這個(gè)一般納稅人的稅怎么弄呢
需要的他做了借在途物資,貸銀行存款, 借庫(kù)存商品 貸在途物資,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 然后發(fā)票到了之后原路返回,然后再做發(fā)票的。
可能是我的意思沒有表達(dá)清楚,這筆業(yè)務(wù)已經(jīng)入庫(kù)了,但是沒有發(fā)票之前做的是暫估入庫(kù),然后現(xiàn)在呢,就是說(shuō)發(fā)票回來(lái)了,我已經(jīng)做了沖銷,也已經(jīng)入了庫(kù),但是上個(gè)月貨已經(jīng)賣出去了,我這邊這邊要調(diào)賬,小規(guī)模的,我知道是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,但是那個(gè)稅是怎么弄啊?
沒有稅呀,小規(guī)模的進(jìn)項(xiàng)抵扣不了,你考慮什么稅?。?
是不是說(shuō),跟那個(gè)稅沒有關(guān)系?只需要調(diào)成本就可以
對(duì)的,是的,購(gòu)入的成本他本來(lái)就抵扣不了。
收入的增值稅,它本來(lái)就抵扣不了。
剛才打錯(cuò)了,購(gòu)入的增值稅它本來(lái)就抵扣不了。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。