你好,買來這個(gè)是做什么用的?

老板用個(gè)人買的東西,以公司名義開的專票,讓我做抵扣,可以抵扣嗎,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
某印刷廠為增值稅一般納稅人,2019年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)接受某雜志社委托為其印刷雜志,印刷廠自行購(gòu)買紙張,取得的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價(jià)款40000元,向雜志社開具的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅金額100000元。(2)為某學(xué)校印刷信紙、信封和練習(xí)本,普通發(fā)票上注明的印刷費(fèi)共4520元。(3)接受某出版社委托,印刷圖書5000冊(cè),紙張由出版社提供,每?jī)?cè)圖書不含稅印刷費(fèi)12元,同時(shí)收取運(yùn)輸費(fèi)1130元。(4)銷售印刷過程中產(chǎn)生的紙張邊角廢料,開具普通發(fā)票,共收取3390元。(5)當(dāng)月購(gòu)買其他印刷用材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅金額為20000元。該批材料由運(yùn)輸公司運(yùn)回,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅金額為1000元。(6)月末盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)部分庫(kù)存紙張因保管不善潮濕霉?fàn)€,賬面成本為30000元。要求:根據(jù)上述相關(guān)資料,按順序回答下列問題,寫清計(jì)算步驟和合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期準(zhǔn)予扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅。
開轉(zhuǎn)支票65400元給廣浩建筑工程公司讓其粉刷辦公樓室內(nèi)墻壁,收到增值稅專用發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
公司印刷彩色廣告紙,取得的專票可以抵扣增值稅嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么寫
(1)接受出版社委托,由印刷廠自行購(gòu)買紙張,印刷采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)書號(hào)編序并具有國(guó)內(nèi)統(tǒng)一刊號(hào)的圖書、雜志,取得不含稅收入3770000元(適用稅率9%),開具增值稅專用發(fā)票。 (2)接受學(xué)校委托,由學(xué)校提供紙張,印刷信紙、信封、會(huì)議記錄本和練習(xí)本。向?qū)W校收取含稅印刷費(fèi)506551.72元(適用稅率13%),開具普通發(fā)票。 (3)接受個(gè)人委托,由印刷廠提供紙張,印刷雜志,收到現(xiàn)金1000元,未開具發(fā)票(適用稅率9%)。 (4)當(dāng)月購(gòu)買墨盒、紙張,取得13%增值稅專用發(fā)票3張,注明不含稅價(jià)2431000元,購(gòu)進(jìn)貨物以及銷售貨物支付不含稅運(yùn)費(fèi)20000元,取得增值稅一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票1張。 (5)10月09日,首次購(gòu)入增值稅稅控開票系統(tǒng)一套,含稅單價(jià)980元,取得增值稅專用發(fā)票1張。 (6)月末由于管理不善,致使倉(cāng)庫(kù)的原材料-黃色油墨損壞無(wú)法使用,賬面成本5700元(已抵扣13%進(jìn)項(xiàng)稅額),填寫報(bào)廢單,經(jīng)單位
有個(gè)工人不能提供自己的卡 用家人的卡發(fā)工資 這種咋出賬 報(bào)成他家人的個(gè)稅么
旅客運(yùn)輸服務(wù)的電子普票是不是可以自由選擇是否抵扣,比如本月我一部分抵扣 一部分沒抵扣也是可以的吧?
樸老師,請(qǐng)問公司的理財(cái)產(chǎn)品利息,計(jì)入什么科目?
我們公司是生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的,有外購(gòu)一批包裝好直接可以銷售的預(yù)制菜,這個(gè)購(gòu)進(jìn)的時(shí)候分錄怎么做?
運(yùn)輸發(fā)票怎么樣的才是合規(guī)的
出差的住宿服務(wù)費(fèi) 開的專票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,個(gè)體戶是不是,不用備案收益所有人信息啊
老師,請(qǐng)問一下我公司是充電公司,收錢是安任物流,開票給另外一家(也是這家公司的其他公司可以不)能讓他寫委托支付不呢?這種情況合法嗎
會(huì)計(jì)需要了解哪些法規(guī)
老師,電商商家實(shí)務(wù)中將刷單的也記為收入,那所發(fā)生的成本、費(fèi)用也計(jì)入成本嗎?因?yàn)樗伪旧硎遣缓戏ǖ?,不合法的費(fèi)用可以抵扣進(jìn)項(xiàng)、稅前扣除嗎?

