同學(xué)你好 加計扣除百分之一的嗎
我公司是一般納稅人銷售農(nóng)產(chǎn)品蔬菜蘿卜開出了9%稅率的增值稅專用發(fā)票,收到對方開來的免稅普通發(fā)票金額為50000元,我怎么計算進(jìn)項稅額
收到農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票金額64872.5元,農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票不含稅金額411009.18元,認(rèn)證的稅額是42829.34元,按9%稅入賬的,農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票也是。加計扣除怎么算,怎么做憑證
1.計算題長江貿(mào)易公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。2017年7月,該公司發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)商品,不含稅款200000元,進(jìn)項稅額26000元,,另支付運費不含稅金額5000元,進(jìn)項稅額450元。取得貨物和運輸費專用發(fā)票,貨已入庫。發(fā)票已認(rèn)證相符。(2)購進(jìn)商品,取得普通發(fā)票,列明價款10600元(含稅),貨已入庫。(3)從農(nóng)民手中收購農(nóng)副產(chǎn)品,收購憑證上列明金額30000元,農(nóng)副產(chǎn)品增值稅扣除率10%,另支付運費不含稅金額1000元,進(jìn)項稅額90元,取得運輸費專用發(fā)票,貨已入庫。運費發(fā)票已認(rèn)證相符。(4)收回委托加工商品,支付加工費50000元,進(jìn)項稅額6500元,取得專用發(fā)票。發(fā)票已認(rèn)證相符。(5)銷售商品開出專用發(fā)票,價款250000元,銷項稅額32500元,款項已存入銀行。另用現(xiàn)金支付應(yīng)由本單位負(fù)擔(dān)的運費不含稅金額1000元,進(jìn)項稅額90元。取得運輸單位開具的運輸費專用發(fā)票。發(fā)票已認(rèn)證相符。(6)向個人銷售商品,開出普通發(fā)票,金額為22600元,將貨物運到指定地點,價外收取運費113元,款項已存入銀行。(7)以物易物銷售,用委托加工收回商品換明發(fā)
老師,公司收到一張自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的免稅普通發(fā)票,進(jìn)項認(rèn)證的時候因享受自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可抵扣開票金額9%。那這張發(fā)票要怎么入賬
收到對方開具的農(nóng)產(chǎn)品增值稅專用發(fā)票3%的稅票,總金額57735.6元,不含稅56053.98元,稅額1681.62元。抵扣9%的稅點,怎么計算
老師這兩家公司建議去哪家比較好呢,麻煩給點建議,謝謝 一家是超市的會計,剛?cè)ビ腥藥В烙嫿唤油晁妥吡?,單休,試用?500,過后4000 一家是代賬公司,會計助理,去的話就是開票訂憑證,跑市民之家,雙休,試用期2500,過后3000
宣傳品和宣傳費稅率分別是多少?
做匯算清繳發(fā)現(xiàn),2024年所得稅四季度的季報把總資產(chǎn)由200,寫成400?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)用不用改正申報?
老師,您好,我公司開給對方專票,如果對方已經(jīng)抵扣,然后因為一些事項需要發(fā)票作廢,該怎么操作
請問去年多計提工資金額較小1448元可以不做以前年度調(diào)整嗎?
老師您好!我看我們資產(chǎn)負(fù)債表的上的期末數(shù)應(yīng)交稅費3.9萬,但是我們12月份要交的稅費是22萬,查了說是有進(jìn)項稅在所以影響報表期末數(shù)了,這樣可以嗎
老師,柴油和汽油可以統(tǒng)一做燃油費嗎?
19 提怎么計算啊啊啊啊
老板要買工廠,是要找外面做,還是自己對接的好
老師,您好!非獨立核算分公司(小規(guī)模納稅人,不自己申報企業(yè)所得稅,只申報增值稅),有自己獨立的銀行賬戶??偣咀鲑~的會計分錄怎么寫?收入,成本,費用,總分公司往來及支付工資,報銷款的會計分錄都幫我寫一筆可以嗎?
生產(chǎn)13%的產(chǎn)品,是1%的吧
同學(xué)你好 如果你的銷項是13%那你的進(jìn)項9%可以加計扣除1% 一共可以扣除10%
加計扣除1%怎么
加計扣除1%,怎么算
不含稅的金額乘以1% 是這樣的哦
憑證怎么做,借應(yīng)交稅費,貸主營業(yè)務(wù)成本
同學(xué)你好 加計扣除的進(jìn)項是 計提加計抵減額:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
能幫忙寫個金額嗎,這樣我不懂
就是加計扣除百分之一的金額
為什么貸營業(yè)外收入
計入營業(yè)外收入,以后年終匯算的時候,是要扣除的是吧
同學(xué)你好 沒有其他收益就用營業(yè)外收入