月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
老師,這個月增值稅進項大于銷項月底如何做賬?要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如何做分錄
進銷項會計分錄年末如何結(jié)轉(zhuǎn)
一般人年末結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額和銷項稅額,如何做分錄
開具紅字發(fā)票如何做賬,銷項如何結(jié)轉(zhuǎn),收到紅字發(fā)票如何做賬,進項如何結(jié)轉(zhuǎn),求分錄,拿材料發(fā)票舉例子。
一般納稅人進項銷項如何做分錄?計提和繳納如何做分錄?
25年6月 就前幾天,瑞森公司 老板在農(nóng)行做了一筆貸款 放款額度350萬元,但是我沒有拿到u盾,沒有實際查,U盾在老板娘那里,我如何做賬呢 老師您寫出分錄 帶金額的 謝謝麻煩了
老師幫我看一下這個怎么弄啊,我們分公司企業(yè)所得稅由總公司合并申報,增值稅單獨申報,我進電子稅務(wù)局,提示我4.30號逾期了,我點開看就是圖片上的提示,我不會弄,謝謝您告訴我一下
一般納稅人收到的專票一直未抵扣,在系統(tǒng)會不會形成滯留票
小規(guī)模納稅人,菜市場把攤位租給個體戶了,每季度收物業(yè)費,開物業(yè)費發(fā)票行嗎?
郭老師,不是余額的問題,財務(wù)費用24年的余額是0,我是說財務(wù)費用不是借貸方有一個本年累計嘛,去年財務(wù)費用的借貸方本年累計是688,然后今年1月份的本年累計數(shù)加上了去年的累計數(shù),所以我問:去年的借貸方本年累計數(shù)延續(xù)到了今年,這對不對???不對的話怎么辦?
一般納稅人,增值稅,申報了也繳納增值稅了,后面才發(fā)現(xiàn)進項稅額沒有填寫上去,申報表要怎么更正 ?
請問個體戶查賬征收,是不是就需要會計做賬了
老師,發(fā)票名稱是:機械加工,這分錄應(yīng)該怎么做的?借方是什么,貸:銀行存款
老師,想問下,我們公司有一個主骨員工需入股到公司里,需要做些什么不?
老師,有一個同事前面兩個月的個稅申報填寫了五險一金金額扣繳,然后這個月來申報才發(fā)現(xiàn)是沒有沒買社保的,還可以繼續(xù)填寫扣除五險一金金額再申報不
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個分錄不做么?直接結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值起—進行稅額不是有余額么?同理,銷項也是?麻煩按照我的截圖能做下分錄不
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 貸: 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅