你好 可以的,這個(gè)你有需要,就可以領(lǐng)發(fā)票的
自2023年1月1日至2024年12月31日,對(duì)個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,減半征收個(gè)人所得稅。 這個(gè)應(yīng)納稅所得額怎么確認(rèn),核定征收的個(gè)體戶是根據(jù)開票量確認(rèn)嗎
個(gè)體工商戶,核定征收戶,可以申領(lǐng)增值稅普通發(fā)票嗎? 然后這個(gè)2023年最新的關(guān)于個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得這塊的稅率優(yōu)惠政策是什么?
老師 你好,我想請(qǐng)問 2023年個(gè)體戶的稅收政策,網(wǎng)上說(shuō)的不超過(guò)9萬(wàn)免稅是指什么?免的是經(jīng)營(yíng)所得還是增值稅?如果是核定征收,領(lǐng)取的定額發(fā)票還需不需要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得?如果申請(qǐng)了定額發(fā)票,還可以申請(qǐng)普票嗎? 核定征收,是不是不需要建賬?
老師請(qǐng)問下現(xiàn)在所得稅優(yōu)惠政策:自2023年1月1日至2027年12月31日,對(duì)個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)200萬(wàn)元的部分,減半征收個(gè)人所得稅。個(gè)體工商戶在享受現(xiàn)行其他個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策的基礎(chǔ)上,可疊加享受本條優(yōu)惠政策。這個(gè)個(gè)體戶疊加是還有其他什么優(yōu)惠嗎,另外核定征收的是不是開票200萬(wàn)后,就沒有減半的優(yōu)惠了
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超100萬(wàn)減半征收經(jīng)營(yíng)所得,這個(gè)稅收優(yōu)惠政策是現(xiàn)在預(yù)交的時(shí)候就可以享受嗎?
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
那現(xiàn)在個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得最新的政策是什么? 有說(shuō)季度銷售額不超過(guò)9萬(wàn)的,免經(jīng)營(yíng)所得和增值稅,也有說(shuō)只免增值稅,到底是什么?
那個(gè)是查賬征收的,你這個(gè)是核定征收,不能混在一起用阿 你不能享受查賬征收的優(yōu)惠政策的
那老師的意思是,查賬征收的個(gè)體戶,每個(gè)季度銷售額不超過(guò)9萬(wàn),增值稅和個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得都免。不需要納稅? 那核定征收具體什么政策?
你這個(gè)核定征收,就是按照稅務(wù)局的要求,每期固定的繳稅就可以的