你好!去更正匯算清繳的表格
老師你好,我這面企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)申請退稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了,系統(tǒng)申請退稅已經(jīng)審批,我現(xiàn)在還可以在更正申報(bào)表嗎,那我申請的退稅怎么處理,
老師你好,2022年企業(yè)所得稅年報(bào)已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前的工資有誤更改的話對要怎么做???
老師:審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了,上交了,但是我發(fā)現(xiàn)匯算清繳的企業(yè)所得稅沒有稅前抵扣,我已經(jīng)做了更改補(bǔ)繳稅款了,那么2022年的審計(jì)報(bào)告時(shí)候要做更改
老師你好,申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)之前第四季度所得稅申報(bào)表有點(diǎn)錯(cuò)誤,年報(bào)才是最正確的!這樣需要更改第四季度所得稅報(bào)表嗎?
老師發(fā)現(xiàn)以前年度申報(bào)錯(cuò)誤多交了企業(yè)所得稅現(xiàn)在更改報(bào)表退稅,為什么只能更改近3年的報(bào)表?
第三方代買飛機(jī)票,能開電子行程單嗎
老師您好!應(yīng)付賬款17117.85元,供應(yīng)商公司要注銷,只需要我公司支付10000元,需要對方提供什么做為憑證嗎?賬務(wù)處理營業(yè)外收入嗎?
請問老師,客戶對采購我公司的設(shè)備審計(jì),我公司需要提供什么材料
老師,你好,一次性傷殘工傷補(bǔ)助算工資薪金嗎
你好,今天老板突然找了個(gè)律師,要公司和這個(gè)律師簽合同,打款給這個(gè)律師個(gè)人,這樣是不是要這個(gè)律師去稅務(wù)局代開他個(gè)人抬頭的發(fā)票???他如果要找其他公司幫他開的話不可以是嗎?
房地產(chǎn)行業(yè),賣了一個(gè)門面,合同總價(jià)88萬,收到54萬,34萬是明后年分期付款的,我開正式發(fā)票開多少錢?
公司使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在24年第一季度出售了固定資產(chǎn)。請問老師在做24年度企業(yè)匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊明細(xì)表里原值、本年折舊、累計(jì)折舊要包含已經(jīng)出售過的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們公司17年成立時(shí)當(dāng)時(shí)的出納給了我?guī)讉€(gè)期初數(shù),其中固定資產(chǎn)2萬多,因?yàn)槭浅黾{直接給我的期初數(shù),所以沒有購買憑證,當(dāng)時(shí)沒有仔細(xì)追究這2萬是怎么回事,現(xiàn)在審計(jì)來發(fā)現(xiàn)2萬固定資產(chǎn)沒有明細(xì),討論后認(rèn)為應(yīng)該是出納搞錯(cuò)了,這2萬固定資產(chǎn)不屬于我們,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬調(diào)整呢?
醫(yī)療和生育的繳費(fèi)基數(shù)是一樣的嗎
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會(huì)導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
哦好的,如果說只在個(gè)稅APP上更改了工資,企業(yè)匯算清繳沒改的話會(huì)怎么樣???
你好,這個(gè)查到了,稅務(wù)局讓你改的。
嗯嗯 好的了解
你好可以,下次再來探討。