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樸老師好,我想問一下,我們有一筆境外的900美金匯款到韓國,是證書費(fèi)用,然后我這個(gè)900美金去國稅交了10%的企業(yè)所得稅和增值稅,那我這個(gè)錢可以低稅嗎?

2023-06-08 09:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-08 09:10

你好;? 可以抵減的 ; 你們是屬于代扣的; 可以抵減的?

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快賬用戶9515 追問 2023-06-08 09:11

老師這個(gè)我應(yīng)該怎么抵扣?

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齊紅老師 解答 2023-06-08 09:13

你好;比如說 :? ??據(jù)《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于將鐵路運(yùn)輸和郵政業(yè)納入營業(yè)稅改增值稅試點(diǎn)的通知》(2013年106號文附件2)第二條第一款第三項(xiàng)規(guī)定,原增值稅一般納稅人接受境外單位或者個(gè)人提供的應(yīng)稅服務(wù),按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)扣繳增值稅的,準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為從稅務(wù)機(jī)關(guān)或者代理人取得的解繳稅款的稅收繳款憑證上注明的增值稅額.納稅人憑稅收繳款憑證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,應(yīng)當(dāng)具備書面合同、付款證明和境外單位的對賬單或者發(fā)票.資料不全的,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣. 申報(bào)抵扣時(shí),納稅人在企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票--代扣代繳稅收通用繳款書中錄入相關(guān)信息.抵扣稅額將在《增值稅納稅申報(bào)表隊(duì)列資料》(表二)第7欄次反映.

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快賬用戶9515 追問 2023-06-08 09:18

老師那我具體可抵扣稅額哪里去看?

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齊紅老師 解答 2023-06-08 09:19

你好;? 你們代扣的; 你可以看完稅證明的??

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快賬用戶9515 追問 2023-06-08 09:25

老師麻煩你幫我看一下好嗎?這話抵扣稅額什么看

老師麻煩你幫我看一下好嗎?這話抵扣稅額什么看
老師麻煩你幫我看一下好嗎?這話抵扣稅額什么看
老師麻煩你幫我看一下好嗎?這話抵扣稅額什么看
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齊紅老師 解答 2023-06-08 09:27

你好; 看你后面實(shí)際繳納的稅額金額? ??

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快賬用戶9515 追問 2023-06-08 09:28

老師這里只有實(shí)繳金額

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齊紅老師 解答 2023-06-08 09:30

是的; 就是你實(shí)際繳納的; 你實(shí)際 代扣的也是這個(gè)金額的??

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快賬用戶9515 追問 2023-06-08 09:31

老師那我如果要抵扣稅額的話,我應(yīng)該低多少稅額,我怎么算出來稅額的?

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齊紅老師 解答 2023-06-08 09:34

你好1;? 你繳納了多少就抵減多少;? 比如你增值稅繳納了1000 ; 你可以抵減1000?

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快賬用戶9515 追問 2023-06-08 09:36

這個(gè)繳納的增值稅可以把他當(dāng)作稅額部分嗎?但是這個(gè)明明是增值稅金額

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齊紅老師 解答 2023-06-08 09:39

你好; 是的; 繳納的 就是稅額部分的? ?

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你好;? 可以抵減的 ; 你們是屬于代扣的; 可以抵減的?
2023-06-08
相關(guān)條款說明 有相關(guān)條款。根據(jù)規(guī)定,境外單位在境內(nèi)發(fā)生應(yīng)稅行為且無經(jīng)營機(jī)構(gòu),購買方是增值稅扣繳義務(wù)人,稅率一般為 6%;非居民企業(yè)在中國境內(nèi)無機(jī)構(gòu)場所或所得與之無實(shí)際聯(lián)系,但有來源于中國境內(nèi)所得的,支付人要扣繳企業(yè)所得稅,一般稅率為 10%。 無法避免原因 中國對境內(nèi)所得有征稅權(quán),且為保證稅收公平,避免境外企業(yè)不納稅影響公平競爭,所以需要代扣代繳。 特殊情況及減免可能 如果境外企業(yè)所在國與中國有稅收協(xié)定且對軟件特許權(quán)使用費(fèi)所得稅稅率有優(yōu)惠,可按協(xié)定稅率申請執(zhí)行;如果能證明交易有合理商業(yè)目的、非避稅目的且從實(shí)質(zhì)看不應(yīng)認(rèn)定為應(yīng)稅所得,可與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通爭取不代扣代繳,但實(shí)際認(rèn)定復(fù)雜。
2024-12-19
你好!是境外公司給你們提供了這個(gè)服務(wù)嗎
2024-08-27
1、進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅是國內(nèi)購買方承擔(dān),國內(nèi)購買方支付 2、顯然沒理由扣進(jìn)口增值稅 3、進(jìn)口增值稅可以做進(jìn)項(xiàng)
2020-01-17
你好,沒有所得稅,這個(gè)只要代扣代繳增值稅就可以了
2022-07-26
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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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