是的,就是尼那樣處理的哈
首次購買稅控盤借:管理費用 440 貸:銀行存款 440 抵扣增值稅借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅款 440 貸:管理費用440
一般納稅人之前購買的稅控盤 這個月抵減 借 應(yīng)交稅費—增值稅—減免稅款 貸 管理費用 開辦費 對嗎。之前買盤在開辦期間入的開辦費。管理費用紅字借方?jīng)_還是貸方?jīng)_?
稅控盤年服務(wù)費不需要做減免稅備案,直接抵扣嗎,借管理費用貸銀行存款 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸管理費用嗎
請問,買稅控盤全額抵稅的賬務(wù)處理,支付時: 借:管理費用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 轉(zhuǎn)出 進項未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 是這樣嗎
老師,稅控盤的費用是不是全額抵扣的,賬務(wù)處理是借:管理費用-服務(wù)費,貸:銀行存款,稅款減免是借應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:管理費用-服務(wù)費
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負債表是不是這么填
實收資本如果實際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠都有5000萬
15年建廠的時候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民