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老師:去年暫估成本,今年匯算前收到發(fā)票,怎么做賬才能不影響到今年的成本和利潤?

2023-06-07 18:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-07 18:28

您好, 通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)就可以

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快賬用戶4672 追問 2023-06-07 18:29

老師可以寫一下分錄嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2023-06-07 18:31

借:以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)
貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶4672 追問 2023-06-07 20:02

需要先沖平之前做的暫估賬分錄嗎?之前做的暫估賬是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估,如果需要沖平的話分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-07 20:04

需要先沖平之前做的暫估賬分錄,也是通過以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-06-07 20:05

就是寫負(fù)數(shù)分錄就可以了

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快賬用戶4672 追問 2023-06-07 20:08

我們用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,可以直接用利潤分配-未分配利潤這個(gè)科目嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-07 20:14

是的,就是你說的這個(gè)科目

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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